企業(yè)所得稅稅率是 25%
小型微利企業(yè),利潤(rùn)總額100萬(wàn)元以下,所得稅率實(shí)際是5%是嗎,利潤(rùn)總額100萬(wàn)至300萬(wàn)元,所得稅率是10%,利潤(rùn)總額300萬(wàn)元以上,所得稅率是25%,是這樣的嗎?
我們是小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得額,100萬(wàn)以內(nèi),實(shí)際稅率是,2.5% ,100萬(wàn)到300萬(wàn)之間,,是5%嗎?
小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100-300 萬(wàn)之間的減按50 % 計(jì)入 不是她講的25%
如果一般納稅人利潤(rùn)總額在100萬(wàn)到300之間,不是小型微粒企業(yè),那么企業(yè)所得稅稅率是5%還是25%呢?
一般納稅人不屬于小型微粒企業(yè),如果一年的利潤(rùn)總額不超過(guò)300萬(wàn),企業(yè)所得稅稅率是5%還是25%呢?
老師,招待客人住宿費(fèi)開(kāi)了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒(méi)到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒(méi)事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問(wèn)老師,庫(kù)存有原材料,這月開(kāi)進(jìn)來(lái)固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問(wèn)題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒(méi)有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買了社保,公司是否還可以購(gòu)買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開(kāi)出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開(kāi)給貝殼,再讓員工代開(kāi)個(gè)人發(fā)票回來(lái),再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開(kāi)回來(lái)的個(gè)人代開(kāi)發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?
也就是5%的企業(yè)所得稅只能是小型微利企業(yè)和小規(guī)模納人可以享受,一般納稅人享受不了是這樣嗎?
只能是小型微利企業(yè)和小規(guī)模納人可以享受。