借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅,貸銀行 這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)的, 借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,異地預(yù)交未按照簡(jiǎn)易計(jì)稅繳納,異地稅金多繳納了。我們能否入賬。怎么做賬?
老師好,簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地預(yù)交,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目嗎 開(kāi)票后,如何記賬呢
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師好,異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)交稅款怎么記賬,開(kāi)票怎么記賬,月底要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
員工已離職,但仍給報(bào)了個(gè)稅,員工申訴了,這個(gè)去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
付給同一家公司的多比維修費(fèi)和備品備件費(fèi)可以記一個(gè)憑證嗎?
第三個(gè)月里面找不到實(shí)操,有沒(méi)有圖片?可以告知一下。
小規(guī)模的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要不要計(jì)提應(yīng)交稅金? 現(xiàn)在不是有1%的優(yōu)惠,那計(jì)提的時(shí)候是按3%還是按1%? 如果按3%,那優(yōu)惠的那2%會(huì)計(jì)分錄怎么做?
印花稅臺(tái)賬怎么做?稅務(wù)查賬要提供
我們公司出口退稅現(xiàn)在退不下來(lái),這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
給員工發(fā)的職工教育經(jīng)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎?
我是聽(tīng)回放的,我在聽(tīng)第三個(gè)月的時(shí)候,里面有登錄一個(gè)網(wǎng)址是會(huì)計(jì)學(xué),登錄以后他讓我們?nèi)フ覍?shí)操,里面有1月2月的帳,我找不到這個(gè)界面,請(qǐng)問(wèn)在哪里找?
老師你好,企業(yè)怎樣實(shí)繳資本金,從來(lái)沒(méi)辦過(guò)問(wèn)問(wèn),企業(yè)實(shí)繳期限也快到了
老師,你好,仲裁案件公司需要付員工一個(gè)月工資。7月份之前律師微信代付了,我可以現(xiàn)金方式給律師嗎?8000元。那個(gè)員工個(gè)稅我也申報(bào)個(gè)稅了。現(xiàn)金方式可以公戶(hù)出嗎
老師,這一步不是結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?那這一步摘要寫(xiě)什么, 借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
你好,這個(gè)是抵扣,這個(gè)是你申報(bào)了之后抵扣的,這個(gè)不是結(jié)轉(zhuǎn)。
第一個(gè)和第二個(gè)做到一個(gè)月,最后一個(gè)就做到一個(gè)月。
比如我們1月份預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅稅款,則做1,然后1月開(kāi)票,則做2分錄 1月底了,就做3分錄是吧, 那摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)呢。如果同時(shí)還有普通計(jì)稅預(yù)交稅款,也要結(jié)轉(zhuǎn)吧,怎么處理呢
第一個(gè),第二個(gè)確認(rèn)收入,第三個(gè)預(yù)繳抵扣稅款。
老師,我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),余0.5萬(wàn),我怎么抵扣預(yù)交稅款這個(gè)科目,一筆結(jié)轉(zhuǎn)還是把簡(jiǎn)易計(jì)稅和普通計(jì)稅分開(kāi), 麻煩老師寫(xiě)分錄時(shí)寫(xiě)上上摘要和數(shù)字 謝謝啦
你好,當(dāng)時(shí)的劉迪在哪個(gè)科目里面的?
當(dāng)時(shí)預(yù)交稅款沒(méi)抵扣完,留底的還在應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款科目
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2.5萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅3萬(wàn), 銀行存款0.5萬(wàn) 預(yù)繳抵扣增值稅,繳納增值稅
老師,我重新表達(dá)一下 我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),預(yù)交稅款余0.5萬(wàn)
那你預(yù)交的那3萬(wàn)塊錢(qián)在哪個(gè)科目里面掛著,能寫(xiě)一下嗎?我給你寫(xiě)的是預(yù)交增值稅3萬(wàn)。
我上面寫(xiě)的那個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的,一般項(xiàng)目的用未交增值稅,減易計(jì)稅的用簡(jiǎn)易計(jì)稅。
老師,預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 1萬(wàn) 貸,銀行存款 1萬(wàn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)票 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 預(yù)交普通計(jì)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 2.5萬(wàn) 貸,銀行存款 現(xiàn)在月底抵扣預(yù)交稅款月初2萬(wàn)+本月3萬(wàn)共抵扣5萬(wàn),預(yù)交稅款余額0.5萬(wàn)
你好,預(yù)繳 哪里有個(gè)3萬(wàn),我這里光看到一個(gè)3.5萬(wàn)
總共預(yù)交了3.5萬(wàn),月初余2萬(wàn),我們認(rèn)證完進(jìn)項(xiàng)稅后,預(yù)交就不能抵扣萬(wàn),所以本月只抵扣3萬(wàn),余0.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅3萬(wàn), 湊的 預(yù)交增值稅借方有余額0.5 我重新表達(dá)一下 我們?cè)鲁趿舻最A(yù)交稅款留底2萬(wàn),1月預(yù)交簡(jiǎn)易計(jì)稅1萬(wàn),普通計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),三月抵扣預(yù)交稅款5萬(wàn),預(yù)交稅款余0.5萬(wàn) 你這個(gè)不對(duì)
一共預(yù)繳3.5萬(wàn),抵扣了3萬(wàn),剩余0.5萬(wàn),減一計(jì)稅是1萬(wàn),那剩余的一般計(jì)稅就是2萬(wàn)。
老師,我們這個(gè)月不用交稅,一般計(jì)稅的也要預(yù)交2%,所以簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交1萬(wàn),一般計(jì)稅預(yù)交2.5萬(wàn),總共預(yù)交3.5萬(wàn),月初預(yù)交稅款余額2萬(wàn),預(yù)交稅款期末余額共5.5萬(wàn)本月預(yù)交稅款只抵扣了5萬(wàn),余額0.5萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 第一行的未交增值稅是一般計(jì)稅應(yīng)該繳納的, 第二個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)該繳納的, 第三個(gè)是你預(yù)繳抵扣的
不好意思,我實(shí)在是看不懂你寫(xiě)的這一個(gè)。
那抵扣簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交稅款和抵扣一般計(jì)稅預(yù)交稅款是分兩筆分錄還是一筆呢
一筆兩筆都可以的,只要你能分清楚抵扣的金額就行。