你好,你選擇的是抵扣勾選的嗎?
你好:我想咨詢一下,我公司為購(gòu)貨方,6月份收到銷貨方發(fā)票后認(rèn)證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯(cuò)誤,開(kāi)了紅字發(fā)票通知單,當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開(kāi)的紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒(méi)發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開(kāi)具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開(kāi)出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我司這個(gè)月沖紅了一份已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,并且收到銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票了,我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
對(duì)方公司稅率開(kāi)錯(cuò)了,我們這個(gè)月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個(gè)月對(duì)方公司開(kāi)紅字沖掉在重新開(kāi)票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開(kāi)的發(fā)票,這樣可以嗎
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
不是,退稅勾選
你好,你并沒(méi)有抵扣,你為什么要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
你應(yīng)該把退稅勾選退回來(lái)。
因?yàn)橹伴_(kāi)具了紅字發(fā)票
那需要怎么處理嗎?好像申報(bào)表直接出現(xiàn)的進(jìn)項(xiàng)退稅轉(zhuǎn)出
不是的,我的意思是你這個(gè)退稅勾選自己需要退回來(lái)的,然后你這個(gè)把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方,對(duì)方自己開(kāi)紅色信息表,然后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,你們單位就不需要做了,然后他給你開(kāi)正確的,你再選擇退稅勾選 你這樣的話,你多交了增值稅。
哦哦,這樣子啊
那我試試看
不清楚,你現(xiàn)在試還來(lái)得及吧,可以試一下的,主要是你的紅字信息表已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,
是上月末開(kāi)出來(lái)的
我看他提示需要銷售方開(kāi)具
已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,跨越了沒(méi)法操作,你當(dāng)月的可以撤銷。
那現(xiàn)在是不是只能去稅務(wù)窗口處理下
問(wèn)一下,你大廳那邊能給處理嗎?我們這邊發(fā)生這種情況,現(xiàn)在不給處理,就是得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,你這邊和稅務(wù)局大廳那邊都是申報(bào)不了的。
等會(huì)我問(wèn)問(wèn)的先
可以的,可以先問(wèn)一下。