你好,你選擇的是抵扣勾選的嗎?
你好:我想咨詢一下,我公司為購貨方,6月份收到銷貨方發(fā)票后認證并做賬,于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤,開了紅字發(fā)票通知單,當(dāng)月未做進項稅額轉(zhuǎn)出,8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍字發(fā)票,怎樣賬務(wù)處理?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進項,做了紅字申請,做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時因為系統(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍字發(fā)票抬頭會換一個新的
老師,有個問題咨詢一下,我司這個月沖紅了一份已認證的進項發(fā)票,并且收到銷售方開具的紅字發(fā)票跟藍字發(fā)票了,我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票,進項稅已認證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了,然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票,并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票,想請教老師:本月增值稅申報,是沖減已認證的進項稅額,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理呢?
對方公司稅率開錯了,我們這個月可以先抵進項,然后下個月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負責(zé)尼?
老師,我司交通運輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進項152954.3元,如果開進來進項是13%的,需要價稅合計進項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
不是,退稅勾選
你好,你并沒有抵扣,你為什么要進項轉(zhuǎn)出?
你應(yīng)該把退稅勾選退回來。
因為之前開具了紅字發(fā)票
那需要怎么處理嗎?好像申報表直接出現(xiàn)的進項退稅轉(zhuǎn)出
不是的,我的意思是你這個退稅勾選自己需要退回來的,然后你這個把這個發(fā)票退給對方,對方自己開紅色信息表,然后開負數(shù)發(fā)票,你們單位就不需要做了,然后他給你開正確的,你再選擇退稅勾選 你這樣的話,你多交了增值稅。
哦哦,這樣子啊
那我試試看
不清楚,你現(xiàn)在試還來得及吧,可以試一下的,主要是你的紅字信息表已經(jīng)開出來了,
是上月末開出來的
我看他提示需要銷售方開具
已經(jīng)開出來了,跨越了沒法操作,你當(dāng)月的可以撤銷。
那現(xiàn)在是不是只能去稅務(wù)窗口處理下
問一下,你大廳那邊能給處理嗎?我們這邊發(fā)生這種情況,現(xiàn)在不給處理,就是得進項轉(zhuǎn)出。
不進項轉(zhuǎn)出的話,你這邊和稅務(wù)局大廳那邊都是申報不了的。
等會我問問的先
可以的,可以先問一下。