同學(xué),你好 什么問(wèn)題呢?
本年1月,北京豐源電子有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值32萬(wàn)元的小汽車,取得了增值稅專用發(fā)票,打算作為紅利送給本公司股東林山,林山每年工資薪金總額為26萬(wàn)元,本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加除和依法確定的其他扣除合計(jì)為3萬(wàn)元,未取得其他收入,關(guān)于車輛所有權(quán)的歸屬,目前有兩種方案可供選擇,方案一,將車輛所有權(quán)辦到股東林山名下,方案,二,將車輛所有權(quán)辦到北京豐源電子有限公司名下,僅將車輛使用權(quán)交給林山請(qǐng)比較兩種方案,哪種方案更有利于納稅人節(jié)稅。
本年1月,北京豐源電子有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值32萬(wàn)元的小汽車,取得了增值稅專用發(fā)票,打算作為紅利送給本公司股東林山,林山每年工資薪金總額為26萬(wàn)元,本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加除和依法確定的其他扣除合計(jì)為3萬(wàn)元,未取得其他收入,關(guān)于車輛所有權(quán)的歸屬,目前有兩種方案可供選擇,方案一,將車輛所有權(quán)辦到股東林山名下,方案,二,將車輛所有權(quán)辦到北京豐源電子有限公司名下,僅將車輛使用權(quán)交給林山請(qǐng)比較兩種方案,哪種方案更有利于納稅人節(jié)稅。
本年1月,北京豐源電子有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值32萬(wàn)元的小汽車,取得了增值稅專用發(fā)票,打算作為紅利送給本公司股東林山,林山每年工資薪金總額為26萬(wàn)元,本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加除和依法確定的其他扣除合計(jì)為3萬(wàn)元,未取得其他收入,關(guān)于車輛所有權(quán)的歸屬,目前有兩種方案可供選擇,方案一,將車輛所有權(quán)辦到股東林山名下,方案,二,將車輛所有權(quán)辦到北京豐源電子有限公司名下,僅將車輛使用權(quán)交給林山請(qǐng)比較兩種方案,哪種方案更有利于納稅人節(jié)稅。有計(jì)算過(guò)程
本年1月,北京豐源電子有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值320000元的小汽車(取得了增值稅專用發(fā)票),打算作為紅利送給本公司股東林山。林山每年工資、薪金總額均為260000元,本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)為30000元,未取得其他收入。關(guān)于車輛所有權(quán)的歸屬,目前有兩種方案可供選擇:方案一:將車輛所有權(quán)辦到股東林山名下。方案二:將車輛所有權(quán)辦到北京豐源電子有限公司名下,僅將車輛使用權(quán)交給林山。請(qǐng)比較兩種方案,哪種方案更有利于納稅人節(jié)稅。(希望能有計(jì)算過(guò)程)
本年一月,北京豐源電子有限公司購(gòu)買(mǎi)了一輛價(jià)值320000元的小汽車(取得了增值稅專用發(fā)票),打算作為紅利送給本公司股東林山。林山每年工資、薪金總額均為260000元,本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除合計(jì)為30000元,未取得其他收入。關(guān)于車輛所有權(quán)的歸屬,目前有兩種方案可供選擇:方案一:將車輛所有權(quán)辦到股東林山名下。方案二:將車輛所有權(quán)辦到北京豐源電子有限公司名下,僅將車輛使用權(quán)交給林山。請(qǐng)比較兩種方案,哪種方案更有利于納稅人節(jié)稅。
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤(pán)盈盤(pán)虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開(kāi)2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫(kù)存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問(wèn)題,我們開(kāi)這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來(lái)賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒(méi)成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開(kāi)展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來(lái),走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買(mǎi)的辦公用品,做賬就是對(duì)沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問(wèn)題是,因?yàn)橘I(mǎi)東西付錢(qián)從我們這里走的款,等于說(shuō)我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開(kāi)了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說(shuō)取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問(wèn)的那個(gè)問(wèn)題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢(qián)的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
有沒(méi)有其他可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)行業(yè),老師,我想咨詢下
同學(xué),你好 比如辦公費(fèi)、房租等等
等于除了車輛的增值稅,其他也沒(méi)有太好的籌劃方法
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,其他金額都不大
老師,我還想問(wèn)下,加計(jì)抵減的聲明提交的時(shí)候,有個(gè)四行業(yè)的銷售額,還有總的銷售額需要填寫(xiě) 但是我們2022年上半年是小規(guī)模,下半年是一般納稅人,填寫(xiě)數(shù)據(jù)的時(shí)候,是寫(xiě)全面銷售額數(shù)據(jù)還是只寫(xiě)一般納稅人時(shí)期的銷售額數(shù)據(jù)
同學(xué),你好 是寫(xiě)全面銷售額數(shù)