你好 ; 你具體業(yè)務(wù)是什么? ?;要描述好具體業(yè)務(wù);才好判斷? 的
請(qǐng)教業(yè)務(wù)(8)有關(guān)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入900萬元,與之相關(guān)的成本和稅費(fèi)為200萬元。要求計(jì)算轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額? 答案:應(yīng)調(diào)減=500+(900-200-500)×50%=600萬元。。??床幻靼诪槭裁词沁@樣計(jì)算的,500萬元從哪里冒出來的?
甲公司以銀行存款3950萬元取得乙公司30%的股份,另以銀行存款50萬支付了與該投資直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi),相關(guān)手續(xù)當(dāng)日完成,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?,這個(gè)另支付的50萬元為什么要計(jì)入長期股權(quán)投資-投資成本里,為什么不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里?
財(cái)富公司為居民企業(yè),不是小微企業(yè)。2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入24000000元(2)銷售成本10000000元(3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)400萬元);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(4)銷售稅金150萬元(含增值稅110萬元)(5)營業(yè)外收入50萬元,營業(yè)外支出40萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款25萬元,支付稅收滯納金5萬元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額100萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元,支出職工福利費(fèi)13萬元和職工教育經(jīng)費(fèi)11.52.計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額捐贈(zèng)支出在調(diào)整范圍內(nèi)170*12%=20.4里的170哪里來的25-20.4=46000(元)
財(cái)富公司為居民企業(yè),不是小微企業(yè)。2019年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入24000000元(2)銷售成本10000000元(3)發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)400萬元);管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(4)銷售稅金150萬元(含增值稅110萬元)(5)營業(yè)外收入50萬元,營業(yè)外支出40萬元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款25萬元,支付稅收滯納金5萬元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額100萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元,支出職工福利費(fèi)13萬元和職工教育經(jīng)費(fèi)11.5萬元。計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額;捐贈(zèng)支出在調(diào)整范圍內(nèi)170*12%=20.4(萬元)里的170哪里來的25-20.4=46000(元)
老師。這里的50萬元是用來支付投資的相關(guān)手續(xù)費(fèi)用,為什么不是財(cái)務(wù)費(fèi)用?[捂臉] 下面的,營業(yè)外收入200萬元,不知道是從哪里出來的
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對(duì)
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?