你好;? ? ? ?你這個是什么業(yè)務發(fā)票; 才好判斷怎么處理分錄的??

老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師:員工多開的增值稅發(fā)票,不報銷發(fā)票也沒有回來,我在認證平臺抵扣后進項轉出,請問如何賬務處理,謝謝!
老師,您好,請問電費的增值稅發(fā)票都是次月開出來的,我該怎么做賬呀?還有很多材料入庫了也收到增值稅發(fā)票,暫未抵扣稅款,那我又該如何處理?怎么做分錄?謝謝
老師,請教您一下,公司中秋節(jié)購買的月餅,用于發(fā)放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發(fā)票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
有沒有老師,去柜臺辦理過,進項轉出,就是本來要退稅勾選的發(fā)票,變成抵扣勾選了,又申報過了,去柜臺申請打回稅務數(shù)字賬戶來。沒有經歷過的請勿回,謝謝哈,供應商沒有辦法給紅沖,也沒有辦法做進貨憑證回退。
老師你好!導地預繳一般納稅人填報增值稅是填報含稅數(shù)據還是填寫不含稅收入,老師指導一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請教一下,個人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報出口退稅,請問,會不會存在稅務風險?謝謝!
我是債權人,看到債務公司要求注冊資本金減資,作為債權人應該怎么做?
應納稅暫時性差異不是當期調減嗎?為什么還要加?
年終關賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
高速費也有,京東買的日用品也有
你好; 高速費是你公司名下的車輛? ? 發(fā)生的嗎; 好判斷的??
有些是,有些是個人的,主要自己開了發(fā)票又不報銷
我也找不到是誰的,直接認證進項轉出來
你好; 那你就轉出進項稅 ; 借管理費用貸進項稅轉出? ?
都不是公司費用,怎么做費用呢,增加成本
你好; 不是公司 產生的;? 個人消費不入賬的??
意思是我進項轉出后,只做稅務申報處理,不做會計分錄處理嗎
?你好 ;? 是的; 要做分錄處理的; 附表2 報轉出的??
如果要做分錄,做了管理費用,利潤會減少,但是這筆支出不影響公司的利潤結構,不懂老師的回復,能否多打幾個字回復,謝謝
你好;? ? ?意思是? 你專票 要先做認證;? 借管理費用 ;進項稅貸銀行存款或者應付賬款? ?;? ?到時 認證轉出 多的部分; 借管理費用貸 進項稅轉出? ?
就是這個問題,搞的我不知道如何做賬, 最終打死結,我就只能 會 計不做賬。按老師的回復:認 證明做 借管理費用 ;進項稅貸銀行存款或者應付賬款 ;但是這筆款是沒有發(fā)票的,也沒有對應應付款的人或 現(xiàn)金或銀行存款
?你好;? 正常來說 ; 多開的發(fā)票就不允許入賬的 ; 因為本身就是虛開發(fā)票; 你也不能去認證抵扣的 ;? ?我做的分錄是 按照你說的 ; 必須要去入賬 ;所以做的認證勾選 做分錄 進項稅轉出 ;? 明白了不??
如果發(fā)票我能拿到手上,我可以正常按老師說的做 ;但是發(fā)票回不來,我就只有一個認證平臺的數(shù)據,并認證做轉出,所以 不知道如何平數(shù)據
?你好1;? ? ? ? 如果發(fā)票 不能回來; 就別去勾選哈; 不然你勾選了還得做分錄處理轉出; 就很麻煩的 ;? ? 確定發(fā)票收到了在去處理勾選做賬? ?
不勾選 又麻煩,系統(tǒng)一直掛著賬,稅務風險更大
你好;如果不是你公司業(yè)務發(fā)生的; 就別去操作 ; 掛著; 就算形成滯留票 ;后期 解釋即可;? ? ??