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你好,請問一下,上月 未開票銷售 確認收入(應交稅費-應交增值稅-進項稅額) 也 報了稅,下月給客戶開票,如果不給沖之前的收入,只針對銷項稅額,要怎么做賬?

2023-02-14 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-14 10:19

你好 這個你不需要特意做賬,只是說這個月的時候,把未開票收入減少一部分,然后開票收入增加一部分

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快賬用戶1590 追問 2023-02-14 10:24

公司要每個月報未開票收入,我不想每個月都沖紅再做,如果只針對銷項稅額,要怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 10:25

那不行,這個你開發(fā)票,就不能只做銷項的分錄,因為會跟你的申報表對不上的

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快賬用戶1590 追問 2023-02-14 10:29

好吧,我沖了再做,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-14 10:30

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 這個你不需要特意做賬,只是說這個月的時候,把未開票收入減少一部分,然后開票收入增加一部分
2023-02-14
借預收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù), 然后再紅沖你的成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
2022-05-12
同學你好 這個就可以的
2021-08-05
你好,一般開具發(fā)票就可以確認收入了,如果不符合收入確認條件,是不能開票的。
2020-08-24
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-12-08
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