你好; 補(bǔ)做計提即可; 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-工資; 借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整??
老師您好。 參公管理事業(yè)單位 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年8月份有一筆賬做錯了。拍了圖片,紅色的才是正確的科目。 想要在2020年12月份更正,該怎么出分錄才是對的?
老師你好,22年12月份計提工資少做了426.93,現(xiàn)在該怎么更正呢?麻煩老師把正確的分錄寫了,謝謝
老師,你好,麻煩問一下,我們的工資和社保一直沒有計提,現(xiàn)在1月份做了去年12月份的工資,現(xiàn)在2月份做1月份的工資,社保是正常當(dāng)月繳納的,那現(xiàn)在怎么計提
老師,去年12月的工資計提多提了100元,現(xiàn)在該怎么弄呢,汾錄怎么寫呢,謝謝
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
這會影響所得稅嗎
這會影響所得稅嗎
會的; 因為補(bǔ)計提了 。 會影響22年的應(yīng)納稅所得額的? ?
那還該怎么做呢?麻煩老師把后面的分錄寫了,謝謝
你好; 分錄給你寫了。然后? 按照你賬上數(shù)據(jù)去報匯算? ??
好的知道了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?