不管是借方負數(shù)或者是貸方,都沒有影響
之前領用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負債表進行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師,我之前沖原材料我把原材料放在貸方,我現(xiàn)在在原有憑證上把它改到借方負數(shù),對賬務有沒有啥影響,是對科目余額表有影響嗎?對資產(chǎn)負債表有沒有影響
老師,原材料在借方負數(shù)和在貸方正數(shù)是不是一樣的,如果跨月了,我反結(jié)賬,把貸方正數(shù)改成借方負數(shù),科目余額表有沒有影響
老師,老師,在一開始建賬時候,財務費用,利息收入在貸方,但是在收到利息收入的時候又把它記在借方負數(shù)。所以導致資本負債表和利潤表不一樣。如果我現(xiàn)在調(diào)整科目的方向了,前期的數(shù)據(jù)會有影響嗎?
老師,我問下3月份的時候我把一個貸方科目應付賬款做成了管理費用貸方,導致年底管理費用利潤表的數(shù)字和管理費用明細科目對不上了,現(xiàn)在我匯算查出來了,要怎么調(diào)整。資產(chǎn)負債表會有影響嗎,要不要調(diào)賬
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。