你好; 具體是什么數(shù)據(jù)的; 才好判斷的??
老師,我們用的是管家婆財(cái)務(wù)軟件,我6月份已經(jīng)反結(jié)賬了,又添加上了幾筆記賬憑證,但是前面我結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出來損益了,我添加過后覺得沒有問題了,可以再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益然后結(jié)賬嗎?
老師,你好,在金蝶軟件上做賬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,發(fā)現(xiàn)沒有做支付工資的憑證,如果反過帳后,補(bǔ)做上支付工資的憑證,還從新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?(就是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證有影響嗎?)
請(qǐng)問老師 我軟件反結(jié)帳不了 結(jié)轉(zhuǎn)一月?lián)p益結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)成了二月 但是二月還沒有賬務(wù) 現(xiàn)在再錄入憑證是三月 該怎么辦呀 我需要入二月份的賬
老師,我用的速達(dá)財(cái)務(wù)軟件,2021年9月建的賬套,現(xiàn)在已經(jīng)把2022年1月的賬完了。今天突然發(fā)現(xiàn),要修改、新增9月份的,某一張記賬憑證,就點(diǎn)擊了“憑證序號(hào)重排”結(jié)果,2021.9-2022.1所有的憑證號(hào),序列號(hào),全部變成了1號(hào)
老師早上好,我想問一下啊,我用的是用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在就是憑證審核完了,然后我是不是要點(diǎn)軟件里的記賬功能,記賬之后,我再進(jìn)行月末損益的結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)嗎
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報(bào)銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時(shí)借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說,這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
12月份的一個(gè)會(huì)計(jì)科目輸錯(cuò)了
2023年1月份我開始記賬了,檢查錯(cuò)誤,想把之前更正過來老師
我怕反結(jié)賬之后現(xiàn)在1月份的賬目會(huì)不會(huì)沒有了,問一下這個(gè)情況
你好;? ? 反結(jié)賬可以改的 ;? 但是你 要注意? 數(shù)據(jù)要? ?處理好哈;? 反結(jié)賬分錄 和摘要要調(diào)整好? ?