借在建工程46800加10335 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)7958, 貸銀行存款 借在建工程貸原材料2340 借在建工程,貸應(yīng)付職工薪酬工資1600

甲公司為一般納稅人,2020年8月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:(1)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元,增值稅款7488元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10335元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)在安裝過程中,領(lǐng)用原材料2000元。(3)結(jié)算安裝工人工資1600元。(4)該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求:計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;分別采用平均法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額及2022年折舊額。
甲公司為一般納稅人,2020年8月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:(1)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元,增值稅款7488元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10335元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2)在安裝過程中,領(lǐng)用原材料2000元。(3)結(jié)算安裝工人工資1600元。(4)該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求:計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;分別采用平均法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額及2022年折舊額。
甲公司為一般納稅人,2022年3月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元,增值稅款7958元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10335元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。在安裝過程中,領(lǐng)用原材料2340元,材料購進(jìn)時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額397.80元。結(jié)算安裝工人工資1600元。該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求:計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;采用平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額
甲公司為一般納稅人,2022年3月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:1.增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元,增值稅款7958元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10335元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2.在安裝過程中,領(lǐng)用原材料2340元,材料購進(jìn)時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額397.80元。3.結(jié)算安裝工人工資1600元。4.該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求:計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;采用平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額。
甲公司為一般納稅人,2022年3月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備:1.增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元,增值稅款7958元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10335元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。2.在安裝過程中,領(lǐng)用原材料2340元,材料購進(jìn)時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額397.80元。3.結(jié)算安裝工人工資1600元。4.該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢,交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元,預(yù)計(jì)使用5年。要求:計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值,并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;采用平均法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額。
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報(bào),但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個(gè)要更正去年的申報(bào)嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權(quán)我財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),這樣還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對(duì)不起來 基本都對(duì)不起來不知道咋搞三個(gè)月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄啊? 報(bào)賬不是一個(gè)人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計(jì)入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時(shí)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請(qǐng)問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時(shí)我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對(duì)公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報(bào)銷,有發(fā)票填報(bào)銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫?


借固定資產(chǎn)貸在建工程。