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公司買了些白酒招待客戶的,開了增值稅專用發(fā)票,我當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,下個(gè)月轉(zhuǎn)出來可以嗎?

2023-02-13 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 10:54

嗯嗯,下月轉(zhuǎn)出就是了

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快賬用戶4134 追問 2023-02-13 10:56

轉(zhuǎn)出是填表二的第幾欄

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齊紅老師 解答 2023-02-13 10:59

有專門的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄

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嗯嗯,下月轉(zhuǎn)出就是了
2023-02-13
招待客戶公司買的酒,開了專票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-05-26
你好,借銷售費(fèi)用、招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-03-03
你好;? ? 這個(gè)不能抵扣; 是招待費(fèi)不允許抵扣的??
2022-09-08
同學(xué)你好 這個(gè)不可以抵扣
2023-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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