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老師,這個分錄前面我都能理解一到紅線部分我就繞暈了,不太理解

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2023-02-12 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 22:44

同學(xué)你好 分幾個步驟: 1,期末計提前壞賬準(zhǔn)備 =期初壞賬準(zhǔn)備+本期新增加—本期減少壞賬準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2023-02-12 22:45

2、期末應(yīng)有壞賬準(zhǔn)備根據(jù)期末應(yīng)收賬款賬面余額乘以計提比例確定

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-12 22:46

3、期末應(yīng)有數(shù)大于已有數(shù),補(bǔ)提,反之沖減

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同學(xué)你好 分幾個步驟: 1,期末計提前壞賬準(zhǔn)備 =期初壞賬準(zhǔn)備+本期新增加—本期減少壞賬準(zhǔn)備
2023-02-12
后面兩個抵消的是增值部分計提的累計折舊,因為報表中固定資產(chǎn)按凈額列示,所以抵消分錄是固定資產(chǎn),16年計提了7個月,17年12個月
2019-09-14
您好,哪個分錄,是要上傳圖片嗎
2025-04-09
同學(xué),您好,這個其他應(yīng)收和應(yīng)付,你選擇一個就可以,沒有太大影響。一般來 講你先做了工資計提,你就是其他應(yīng)付款,如果你是先交了社保,然后才在工資中計提這時候一般是用其他就收款。所以沒有必要糾結(jié)這兩個。
2020-09-09
您好,因為同一控制下企業(yè)合并,視同一直都在母公司的控制下,所以子公司合并前的未分配利潤需要還原,用資本公積還原就行
2022-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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