同學(xué)你好 分幾個步驟: 1,期末計提前壞賬準(zhǔn)備 =期初壞賬準(zhǔn)備+本期新增加—本期減少壞賬準(zhǔn)備
老師,這個選項C,我理解的商品和價格都有,像要約,又像要約邀請,怎么理解。 能不能說下怎么區(qū)分,做題有點暈
計提繳納社保,個人部分企業(yè)部分,都怎么寫分錄,怎么理解可以詳細(xì)講解一下嗎?請老師解答 不太理解個人部分到底死其他應(yīng)收還是應(yīng)付
老師,這個分錄我不太理解。這里不是把資本公積那些都抵掉了嘛
昨天先是答案都看不懂。找了我能找到的這部分視頻,找到龍哥講過一道類似的,但是我套他給的公式,出來的數(shù)不對,肯定是公式哪里沒有理解對。
老師,這個分錄前面我都能理解一到紅線部分我就繞暈了,不太理解
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進(jìn)項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
2、期末應(yīng)有壞賬準(zhǔn)備根據(jù)期末應(yīng)收賬款賬面余額乘以計提比例確定
3、期末應(yīng)有數(shù)大于已有數(shù),補(bǔ)提,反之沖減