你好,收到發(fā)票后貼在憑證后邊就可以了
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會計(jì)分錄怎么寫?
老師,公司租的廠房,平時攤銷做得賬是借 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票以后又怎么做賬呢
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來票時按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費(fèi)用過度下嗎
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
專家評審費(fèi)要求稅后是6000元,支付單位要幫專家墊付相關(guān)稅費(fèi),那么支付單位實(shí)際支付多少個稅,增值稅及附加。支付單位是小規(guī)模納稅人。這個該怎么計(jì)算?
老師,在哪能找到公司的章程?
老師其他應(yīng)付款金額有點(diǎn)怎么辦呢?
銷售額不超過10萬免征增值稅,怎么開票?超過10萬減按1%開票?
老師好,我們是家電影院,兩個股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個股東平時不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
是每月分?jǐn)偟膽{證還是付款的憑證
每月分?jǐn)偟?,費(fèi)用匹配發(fā)票才好稅前扣除
開的專票,但是分?jǐn)偸前凑諆r稅合計(jì)來分?jǐn)偟?
這樣不是兩個數(shù)據(jù)對不上嗎
如果你們是一般納稅人,應(yīng)該按不含稅金額分?jǐn)?,如果是小?guī)模,就是按照含稅金額分?jǐn)?