你好收的管理費用計入收入,簽署合作合同
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應(yīng)商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉(zhuǎn)至A公司賬戶, 材料商直接開發(fā)票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規(guī)范呢 是把所有款項轉(zhuǎn)至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業(yè)務(wù)收入嗎?
我們建筑工程,其中有個專業(yè)部分40萬的分包款分包給了另外一個包工包料的公司,材料是他們自己公司生產(chǎn)的,安裝也是他們自己的公司人員負責(zé)安裝,他們開出了材料發(fā)票13個點的專票,安裝勞務(wù)票還沒有開,我收到的這些發(fā)票我該怎么做賬
老師我公司小規(guī)模建筑企業(yè),別人掛靠我們,完工提供了一百萬材料等發(fā)票,都是他們自己墊付的,我拿到我公司名頭的發(fā)票該怎么做賬,才能最后把這些錢還給他們呢
我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務(wù)該怎么處理呢
我單位是一家建筑公司,個人想借我公司資質(zhì)承攬工程,該怎么約束個人呢?他想把工地上的材料發(fā)票以我公司銀行轉(zhuǎn)賬,有些小款項他個人自己支付,賬務(wù)該怎么走呢?收到的管理費又該怎么做賬呢?
收到一筆來自中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司的保險理賠,直接打款到對公賬戶金額是1350,問了是保險理賠,這個分錄我怎么做賬???
開充電樁服務(wù)費的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計提的所得稅直接彌補了前面的虧損,賬務(wù)上計提的這個所得稅一直在應(yīng)交稅費里面,這個怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請問下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費抵消的,但是現(xiàn)在這個公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款,但是款項確實沒有了,不知道之前的財務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費,只是對方公司不會再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購進設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對方出個說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費,掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個人的車輛,每個1000元,一次性支付一年的費用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個是每月申報1000,還是一次性申報12000?我看系統(tǒng)一次性申報12000元,要交個稅1920元,每個申報,總共交480
需要給他們開發(fā)票嗎?還是做未開票收入申報納稅呀?稅率是多少呢?
你好這個正常開具發(fā)票的需要
建筑企業(yè)給他開什么呢?還能是管理費?再就是工地上的所有成本支付要求他必須經(jīng)過我公司銀行轉(zhuǎn)賬,合適嗎?轉(zhuǎn)賬的錢讓他個人轉(zhuǎn)到我們公司記到其他應(yīng)付款內(nèi)部往來里可以嗎?
收管理費用,按照金額開具發(fā)票,可以的
應(yīng)稅項目是哪一個呢?稅收編碼是多少呀?老師
具具體的分類編碼,你可以直接在開票軟件輸入。服務(wù)費用。