你好,實(shí)際收款的時(shí)候 借:銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用(少了零頭的金額),貸:應(yīng)收賬款
老師,實(shí)收收到款比應(yīng)收賬款發(fā)票開(kāi)的金額要少點(diǎn),就是小數(shù)點(diǎn)后面的零頭,這個(gè)零頭要怎么入賬?
老師,我剛到一個(gè)單位發(fā)現(xiàn):應(yīng)收帳款帳明細(xì)賬的金額比實(shí)際收到的少,怎么調(diào)呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?明細(xì)賬金額:229758.58,實(shí)際應(yīng)收帳款:232658。
實(shí)際收款金額,比開(kāi)票金額少,怎么處理
老師好,開(kāi)票金額比實(shí)際收款金額多了6分錢(qián),怎么做賬?少收的6分錢(qián)應(yīng)該怎么入賬?
老師,工程項(xiàng)目有扣款和罰款,這樣開(kāi)發(fā)票金額與到賬的工程款金額對(duì)不上,應(yīng)收賬款不平,怎么處理
你好,老師,我們是一般納稅人,客戶(hù)問(wèn)我們:不開(kāi)票的話(huà)可以在開(kāi)票的金額上讓利幾個(gè)點(diǎn)呢?請(qǐng)問(wèn)怎么算出來(lái)具體是幾個(gè)點(diǎn)呢?
無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)費(fèi)是計(jì)入。管理費(fèi)用的辦公費(fèi)嗎?我們做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
八月做7月份賬,請(qǐng)問(wèn)帳套啟用時(shí)間應(yīng)該寫(xiě)幾月份
老師您好員工的服裝入到管理費(fèi)用里面的二級(jí)科目,謝謝
老啊,我們是一般納稅人企業(yè),公司準(zhǔn)備給員工交社保應(yīng)該怎么辦
老師,單位賣(mài)了一輛汽車(chē),價(jià)值是10萬(wàn),賣(mài)了3萬(wàn)。2026年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,會(huì)有什么影響嗎
你好老師,我們支付市場(chǎng)服務(wù)商市場(chǎng)傭金,借方科目做應(yīng)付賬款,還是其他應(yīng)付款
土地出讓金怎么做會(huì)計(jì)分入
請(qǐng)問(wèn)老師給員工購(gòu)買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn)也是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬入管理費(fèi)用嗎?
公司執(zhí)行總裁為什么有好幾個(gè),執(zhí)行總裁兼董事會(huì)秘書(shū)什么級(jí)別