您好,企業(yè)代扣代繳,勞務費走勞務報酬的;借,主營業(yè)務成本-勞務費,貸銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅 繳納個稅的時候 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
老師,我們單位收到一張稅務代開的普通發(fā)票,應稅勞務名稱是自來水主管道維修,備注里寫著按次未達起征點,免稅,個人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個意思就是我需要把他的個稅先扣下,然后把這個人的信息錄到我們單位個稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問一下老師,這個扣下的金額怎么算呢?
請外面的老師講課,一共花費1050元,其中1000元為老師講課費(由單位職工墊付,之后走公務卡報銷),50元為老師應交個稅(由我單位代扣代繳,走基本戶),1050元均由直接撥款支付。分錄應該怎么做 借:業(yè)務活動費用—勞務費 1050 貸:財政直接支付 1050 借:銀行存款 50 貸:其他應交稅金——應交個人所得稅 50 由基本戶支付個人時 借:其他應交稅金——應交個人所得稅50 貸:銀行存款 50 這樣列財務分錄對嗎
#提問#請問老師接到勞務費發(fā)票代扣代繳,先去個稅系統(tǒng)勞務報酬申報,然后扣稅后的金額轉給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務成本6400,應交稅費-應交個人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對嗎?謝謝
老師,像個人代開服務費這樣的發(fā)票,右下角寫的,咱們企業(yè)給代扣代繳個稅,那個稅系統(tǒng)怎么操作?是先操作他自己的?還是和企業(yè)員工批量一起走個稅系統(tǒng)?這個分錄怎么做。 ?借,主營業(yè)務成本-勞務費,貸銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。 對么?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務有關的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,被審計單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當時付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實現(xiàn)制下,購入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個人的采購運費,都沒有發(fā)票,這個怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎