同學你好 你的問題是什么
光明有限公司2021年12月發(fā)生下列經(jīng)紀業(yè) 務: (1)4日,收到上月產(chǎn)品銷售的款項117000元存入銀行。4029(2)5日,以現(xiàn)金支付送貨費120元。 (3)9日,銷售 A 產(chǎn)品200件,單位售價為1500元,增值稅稅率為13%,價稅款收到139000元存入銀行,其余收到商業(yè)匯票1張。 (4)13日,銷售 B 產(chǎn)品300件,單位售價為1200元,增值稅稅率為13%,價稅款收到存入銀行。 (5)16日,銷售多余材料,收到款項11300元存入銀行,增值稅稅率為13%。 (6)19日,以銀行存款支付廣告費000元、行政辦公費1000元。 (7)22日,銷售 A 產(chǎn)品200件,單位售價為1500元, B 產(chǎn)品100件,單位售價為1200元,價稅款收到400000元存入銀行,其余尚未收到。 A 、 B 產(chǎn)品的增值稅稅率為13%。 (8)26日,銷售員楊怡出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分。 (9)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月份產(chǎn)品銷售成本: A 產(chǎn)品銷售400件,單位生產(chǎn)成本為1000元; B 產(chǎn)品銷售400件,單位生產(chǎn)成本為800元。 (10)31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月份原材料銷售成本50 元。 要求:根據(jù)上述資料,編制會計分錄。
1、(1)12月15日,銷售產(chǎn)品下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品200件、單價100元;B產(chǎn)品250臺,單價400元,增值稅稅率13%。用銀行存款支付代墊運雜費1500元。貨己發(fā)出,貨款未收到。(2)12月25日收回款項2、(1)12月1日預收杭州市通寶機械公司貨款80000元。(2)12月27日,發(fā)出下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品100臺,單價900元,價款90000元,增值稅稅額11700元。抵扣上月預收的貨款80000元,余款21700元對方承諾下月支付。(3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)已售材料的成本,總成本為70000元。(4)1月25日收回21700元貨款。3、(1)12月29日,向本市宏遠公司出售庫存多余的丁材料1000千克,單價300元,增值稅稅率13%,對方承諾款項下月支付。(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)己售材料的成本,總成本為200000元。4、(1)銷售人員到財務部門預借差旅費2000元。(2)銷售人員出差歸來,報銷差旅費1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用銀行存款支付廣告費,增值稅專用發(fā)票上列價款50000元。增值稅稅額3000元.
以下會計分錄如何寫1、(1)12月15日,銷售產(chǎn)品下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品200件、單價100元;B產(chǎn)品250臺,單價400元,增值稅稅率13%。用銀行存款支付代墊運雜費1500元。貨己發(fā)出,貨款未收到。(2)12月25日收回款項2、(1)12月1日預收杭州市通寶機械公司貨款80000元。(2)12月27日,發(fā)出下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品100臺,單價900元,價款90000元,增值稅稅額11700元。抵扣上月預收的貨款80000元,余款21700元對方承諾下月支付。(3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)已售材料的成本,總成本為70000元。(4)1月25日收回21700元貨款。3、(1)12月29日,向本市宏遠公司出售庫存多余的丁材料1000千克,單價300元,增值稅稅率13%,對方承諾款項下月支付。(2)計算并結(jié)轉(zhuǎn)己售材料的成本,總成本為200000元。4、(1)銷售人員到財務部門預借差旅費2000元。(2)銷售人員出差歸來,報銷差旅費1000元,剩余1000元退回。5、12月17日,用銀行存款支付廣告費,增值稅專用發(fā)票上列價款50000元。增值稅稅額3000元.
分錄(1)12月15日,銷售產(chǎn)品下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品200件、單價100元;B產(chǎn)品250臺,單價400元,增值稅稅率13%。用銀行存款支付代墊運雜費1500元。貨已發(fā)出,貨款未收到。(2)12月25日收回款項
(1)12月15日,銷售產(chǎn)品下列產(chǎn)品:A產(chǎn)品200件、單價100元:B產(chǎn)品250件,單價400元,增值稅稅率13%。用銀行存款支付代墊運雜費1500元。貨已發(fā)出,貨款未收到。(2)12月25日收回款項(3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)已售材料的成本,總成本為70000元
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
報企業(yè)所得稅年報時,資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負債表和利潤表我對過了,沒有問題,但是系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預存的油卡是不是應計入預付賬款
老師好,退個人保證金,因為總公司破產(chǎn)找不到賬務,但確實沒退給個人,后來做營業(yè)外支出一千元,只有證明,沒有票據(jù)。這個匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財產(chǎn)租賃所得的收入應納個人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項目核算收入、成本、利潤、做工程項目利潤表。工程項目收入是不含稅收入,項目利潤表要減增值稅嗎
工程勞務和工程服務有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請問個人稅務??代開20000勞務費 維修費發(fā)票,扣多少個稅?