第四集火星人發(fā)火,可以的啊,只要是全年一次獎(jiǎng)金收入一年申報(bào)一次就行。
老師:同一個(gè)員工,一次性造冊發(fā)放年終獎(jiǎng)金,可以拆分兩種方法申報(bào)嗎?拆分為部分合并收入申報(bào),部分按單獨(dú)計(jì)算申報(bào)。
老師好,我可以把全年一次性年終獎(jiǎng)拆開,一部分并入工資薪金,一部分單獨(dú)申報(bào)嗎?比如某個(gè)員工10萬年終獎(jiǎng),我單獨(dú)申報(bào)3.6萬,并入工資6.4萬,
老師,員工年終獎(jiǎng)5000,可以分兩部分申報(bào)嗎,比如一月單獨(dú)申報(bào)2000,合并申報(bào)3000
老師,同一筆年終獎(jiǎng)不可以拆分兩部分單獨(dú)或合并申報(bào)吧?1月發(fā)放的年終獎(jiǎng),可以在2月申報(bào)時(shí)選擇部分員工2月單獨(dú)申報(bào),部分員工3月合并申報(bào)嗎
老師單位的員工報(bào)年終獎(jiǎng)一部分員工和工資合并申報(bào),一部分單獨(dú)計(jì)算申報(bào)可以的吧?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
,同一個(gè)員工同一筆年終獎(jiǎng)不可以拆分兩部分單獨(dú)或合并申報(bào)吧?有一個(gè)員工的年終獎(jiǎng)這個(gè)月合并申報(bào)就會(huì)有個(gè)稅,其他員工是這個(gè)月單獨(dú)申報(bào)的,我想下個(gè)月再給他合并申報(bào)就不會(huì)有個(gè)稅了,可以嗎
你可以在工資薪金里面給他做一部分,然后全年一次,獎(jiǎng)金里面申報(bào)一部分可以的,你做工資表的時(shí)候提現(xiàn)出來不就行,我們年終獎(jiǎng)就指這些,實(shí)際是1000,你給他填寫500可以的,然后剩余的在工資里面。
開始發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅
就是說,做賬計(jì)提的工資表和獎(jiǎng)金表跟要跟申報(bào)的工資表和獎(jiǎng)金表一致才行嗎,
對(duì)的,是的,是這么理解的。
主要我12月已經(jīng)計(jì)提過了,現(xiàn)在要合并申報(bào)的部分獎(jiǎng)金,要再體現(xiàn)在工資表里面嗎
你好,可以調(diào)整的,你的原始憑證能修改嗎?
改下憑證就可以了吧?不管是計(jì)提工資或者獎(jiǎng)金的憑證,都不影響利潤表吧老師
報(bào)表不用改吧
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
比如有10個(gè)員工,8個(gè)單獨(dú)申報(bào),2個(gè)合并申報(bào)沒問題吧,可以選擇這個(gè)月8個(gè)單獨(dú)申報(bào),1個(gè)合并申報(bào),下個(gè)月再合并申報(bào)一個(gè)員工的嗎?
可以的,可以的,可以的。
老師,有一個(gè)員工每個(gè)月不超5000,個(gè)稅申報(bào)是選擇了一次性扣除60000的標(biāo)準(zhǔn),但是這個(gè)月跟年終獎(jiǎng)合并申報(bào),收入就是45000了,再減掉60000不用交稅,可以這樣操作嗎?嗎
可以的,可以這么做的。
那這樣合并申報(bào)后,年收入就超過60000了呢,還可以直接選擇一次性減除60000嗎
你好,6萬到九萬六以內(nèi),他總的收入在這個(gè)期間的合并到工資,或者是在全年一次獎(jiǎng)金收入里面都可以的,因?yàn)樗欢愂且粯拥摹?
這個(gè)員工是10萬呢,合并申報(bào)好些吧,還有專項(xiàng)附加扣除可以扣減一些,就是選擇了一次性減除6萬的標(biāo)準(zhǔn)后還能再合并申報(bào)嗎?因?yàn)楹喜⑸陥?bào)年收入就是10萬
他的年累計(jì)收入在10萬以內(nèi)的嗎?如果是的話,九萬六做工資,其他的做年終獎(jiǎng),或者是三萬六做年終獎(jiǎng),其他的做工資,你可以自己算一下,哪個(gè)交稅少按照哪個(gè)來。
月薪5000,12月已經(jīng)計(jì)提4萬的獎(jiǎng)金并且已轉(zhuǎn)賬備注獎(jiǎng)金,現(xiàn)在申報(bào)選了一次性減除6萬的標(biāo)準(zhǔn),還能再合并申報(bào)嗎?年收入就是10萬,超了60000了
可以的,可以的,可以的。
過了6萬交稅就是了,正常繳納。