你好,在應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)需要重分類。
你好,應(yīng)收賬款科目余額表期未有借方余額290000,有貸方余額37200,預(yù)收賬款期未余額為零,資產(chǎn)負(fù)債表重組后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期未數(shù)是怎么計(jì)算的呢
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請(qǐng)問在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
老師科目余額表中 應(yīng)收賬款余額是在借方,但是負(fù)數(shù) 表示 應(yīng)付嗎?
老師你好,預(yù)收賬款科目余額表中借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中填寫是負(fù)數(shù)來表示?
老師你好,科目余額表現(xiàn)金科目出現(xiàn)了貸方余額,這樣子的話在資產(chǎn)負(fù)債表中是以負(fù)數(shù)填列嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
重分類是啥情況呢,就是在科目余額表里預(yù)收借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表中需要填入負(fù)數(shù)意思么?
就是報(bào)表上出現(xiàn)了負(fù)數(shù)重分類的另一個(gè)科目。
什么意思呢?為什么,預(yù)收賬款在科目余額表借方余額,在資產(chǎn)負(fù)債表里借方填列負(fù)數(shù)呢?
預(yù)收賬款它是一個(gè)負(fù)債類的科目,貸方余額這個(gè)理解嗎?那出現(xiàn)了借方余額不就是一個(gè)負(fù)數(shù)
就是反著來了,是么
你好是的 是這個(gè)意思的