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老師請問我司是小規(guī)模,9月份稅局代開的專票,開票有誤,到11月份才拿去稅局去沖紅,對應的稅錢一般什么時候能退回?

2023-02-10 14:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-10 14:48

你好,你在第四季度的時候申報了增值稅嘛,增值稅主表里面是一個負數(shù)嘛,如果是的話,在一月份就可以申請退稅。

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快賬用戶2803 追問 2023-02-10 14:53

也就是在第四季度報稅的時候要填上這一項是嗎?我們的稅都是外賬在報,我可以在電子稅務局里面查到嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:54

電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有歷史申報查詢及打印,可以查一下的。

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快賬用戶2803 追問 2023-02-10 14:55

一直沒收到這筆退回對應的稅錢,如果當時沒有沖紅掉現(xiàn)在還可以處理嗎?

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快賬用戶2803 追問 2023-02-10 14:56

這筆錢是單獨退還是和其他的稅錢一起,總的是負數(shù)就會退?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 14:59

你好,可以的,現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票就是了。

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快賬用戶2803 追問 2023-02-10 16:46

老師,這個發(fā)票已經(jīng)沖掉了,是去稅局窗口辦理的,我們自己稅盤沖不了,那這個金額如果沖紅了是不是不在總的銷售額里了

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齊紅老師 解答 2023-02-10 16:48

好,你申報的時候填寫的啊,填寫負數(shù)些數(shù)額啊,不光是你自己開出去的付出發(fā)票,稅務局給你開的付出發(fā)票,你也得申報。

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快賬用戶2803 追問 2023-02-10 16:54

好的,謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2023-02-10 16:54

不用客氣,工作愉快。

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你好,你在第四季度的時候申報了增值稅嘛,增值稅主表里面是一個負數(shù)嘛,如果是的話,在一月份就可以申請退稅。
2023-02-10
你好,將之前的銷售分錄紅沖就可以
2022-07-03
您好,紅沖的發(fā)票正常確認收入,只不過是反向確認,科目還是原來的科目,就是把原來的科目放在相反的方向
2021-10-21
您好 一月份代開 什么時候紅沖的
2021-04-15
同學你好 7月的之前做了不要改 8月紅沖的直接做原分錄負數(shù)紅沖就行了
2021-09-18
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