您好,之前支付的時(shí)候做過嗎
我是行政單位的,前兩年的防洪保安資金掛了其他應(yīng)收款,但未向員工扣回。今年審計(jì)出來,要單位向員工扣回并上繳審計(jì)局。現(xiàn)在部分員工已從工資扣回,另一部分已退現(xiàn)金,然后單位全部用現(xiàn)金繳至財(cái)政專戶了。這個(gè)扣回、退回和上繳應(yīng)該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,事業(yè)單位,2019年在建工程的設(shè)計(jì)費(fèi)沒做結(jié)算就按合同價(jià)支出了(資金性質(zhì):公共財(cái)政預(yù)算資金),并且在19年在建工程已轉(zhuǎn)入公共基礎(chǔ)設(shè)施,2020年補(bǔ)做了結(jié)算,結(jié)算價(jià)低于合同價(jià),設(shè)計(jì)單位退回多支的部分,我單位又用這部分退款支付結(jié)算費(fèi)(資金性質(zhì):單位往來款),如何賬務(wù)處理?需要幾筆分錄?公共財(cái)政預(yù)算資金支出的款項(xiàng)會(huì)涉及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理,單位往來款支出的款項(xiàng)又只設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,完全搞不明白呀,求解答
請(qǐng)問老師三甲醫(yī)院相應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做? 1、2020年1月12日,醫(yī)院開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金100000元; 2、2020年1月15日,醫(yī)院將現(xiàn)金50000元存入銀行; 3、2020年1月16日,醫(yī)院行政部門張三出差預(yù)借現(xiàn)金2000元; 4、2020年1月18日,張三報(bào)銷差旅費(fèi)1650元,退回多余現(xiàn)金; 5、2020年1月19日,收到A公司轉(zhuǎn)款當(dāng)天體檢收入50000元,并于當(dāng)天開票并安排 職工做完所有體檢項(xiàng)目; 6、2020年1月20日,采購一批辦公用品,金額218000元,已完成驗(yàn)收入庫手續(xù),財(cái) 務(wù)審核無誤通過中國銀行支付采購款;
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:單位管理費(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
公立醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)三支一扶人員資金用超了退回財(cái)政,用和退的分錄怎么做
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實(shí)繳實(shí)收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實(shí)繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請(qǐng)問這個(gè)內(nèi)部收益率怎么簡單測(cè)算呢
老師,A已經(jīng)完成實(shí)繳實(shí)收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實(shí)繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號(hào)發(fā),個(gè)稅3月15日?qǐng)?bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對(duì)應(yīng)折舊年限是多少年?
請(qǐng)問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時(shí)間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒有人交過,他這個(gè)是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
做過,因?yàn)檫@筆我們打給另一個(gè)醫(yī)院,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入,這個(gè)對(duì)嗎
您好,這個(gè)是對(duì)的,對(duì)
那現(xiàn)在另一個(gè)醫(yī)院退給我們,我們?cè)偻嘶亟o財(cái)政,這個(gè)分錄怎么做
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付 貸 銀行
我們退給財(cái)政,也是擺其他應(yīng)付款嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
我覺得應(yīng)該是1、其他醫(yī)院退我們:借:銀行存款 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 2 我們退財(cái)政:借:財(cái)政撥款收入 貸:銀行存款
不用這么麻煩的哈,你這個(gè)就是有點(diǎn)麻煩了稍微
這個(gè)不是麻煩的問題吧,之前這筆費(fèi)用和收入不應(yīng)該發(fā)生,就應(yīng)該沖掉唄
嗯,主要是費(fèi)用可以不用這樣,但是你這個(gè)也是對(duì)的
沒有理解到你的意思,你可以把完整應(yīng)該分錄怎樣做,可以麻煩分步給我寫一下嗎
我的理解是作為其他應(yīng)付款沖銷,昨天給您寫的那個(gè)