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公立醫(yī)院財政專項三支一扶人員資金用超了退回財政,用和退的分錄怎么做

2023-02-09 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-09 22:22

您好,之前支付的時候做過嗎

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 22:52

做過,因為這筆我們打給另一個醫(yī)院,借:業(yè)務活動費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:財政撥款收入,這個對嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 22:55

您好,這個是對的,對

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 22:58

那現(xiàn)在另一個醫(yī)院退給我們,我們再退回給財政,這個分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-02-09 23:01

借 銀行存款? 貸 其他應付款? 借 其他應付 貸 銀行

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 23:12

我們退給財政,也是擺其他應付款嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-09 23:14

嗯對是這個意思的

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 23:15

我覺得應該是1、其他醫(yī)院退我們:借:銀行存款 貸業(yè)務活動費用 2 我們退財政:借:財政撥款收入 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-02-09 23:17

不用這么麻煩的哈,你這個就是有點麻煩了稍微

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 23:18

這個不是麻煩的問題吧,之前這筆費用和收入不應該發(fā)生,就應該沖掉唄

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齊紅老師 解答 2023-02-09 23:19

嗯,主要是費用可以不用這樣,但是你這個也是對的

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快賬用戶9066 追問 2023-02-09 23:21

沒有理解到你的意思,你可以把完整應該分錄怎樣做,可以麻煩分步給我寫一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-10 09:40

我的理解是作為其他應付款沖銷,昨天給您寫的那個

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您好,之前支付的時候做過嗎
2023-02-09
你好,同學。 你如果現(xiàn)在交款要做處理,前提是之前退款要做處理。 如果之前退不處理,現(xiàn)在只做交的你這賬上就不平。 退的時候 財務會計 借,銀行存款 貸,其他應付款 預算會計 借,資金結存 貸,其他收入 現(xiàn)在交的處理是 財務會計 借,其他應付款 貸,銀行存款 預算會計 借,其他支出 貸,資金結存。
2020-09-18
今年的賬務處理: 1.將去年購買的設備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務會計:借:固定資產(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設備款項: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 去年賬務調整: 由于去年的賬務處理存在錯誤,需要進行調整。具體調整方式如下: 1.對于財務會計的調整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預算會計的調整:借:資金結存—零余額(紅字)貸:財政撥款預算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字)
2023-12-28
扣回 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款 退回 借,銀行存款 貸,應交財政款 上繳納 借,應交財政款 貸,銀行存款
2020-12-17
同學您好,正在解答
2022-12-30
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