扣回 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款 退回 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 上繳納 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,銀行存款
我是行政單位的,前兩年的防洪保安資金掛了其他應(yīng)收款,但未向員工扣回。今年審計(jì)出來(lái),要單位向員工扣回并上繳審計(jì)局?,F(xiàn)在部分員工已從工資扣回,另一部分已退現(xiàn)金,然后單位全部用現(xiàn)金繳至財(cái)政專戶了。這個(gè)扣回、退回和上繳應(yīng)該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
1行政單位職工張某出差回來(lái),實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門)津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個(gè)人收入240000,應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問(wèn)這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
已知單位(行政單位)提前發(fā)一個(gè)月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因?yàn)?月退休,所以采?。翰蛔屗嘶貋?lái),而是從之后給他下發(fā)的津貼、退休扣回來(lái),對(duì)應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做? 就是6月分賬務(wù)計(jì)提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計(jì)提工資100,退休本應(yīng)發(fā)500 ,那扣完就沒(méi)得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、(補(bǔ)充說(shuō)明:社保局到時(shí)候退回6月幫他繳納的社保給單位,個(gè)人部分再退還給個(gè)人,繳納6月社保分錄如何做?退回個(gè)人如何做)簡(jiǎn)單倆說(shuō) 就是發(fā)了工資 但是實(shí)際不該發(fā)的 然后從后續(xù)給他發(fā)的津貼退休金扣回來(lái) 扣到完就停止 然后繼續(xù)給他發(fā)退休金
請(qǐng)教老師,掛靠社保,當(dāng)時(shí)工資表按社保個(gè)人部分金額做了員工工資,也按此金額申報(bào)了個(gè)稅,扣除后實(shí)發(fā)為0; 單位部分視同單位承擔(dān)并繳納,做了“應(yīng)付職工薪酬-社保”,現(xiàn)在想把掛靠的社保如實(shí)全額轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)收款”,再收回來(lái)。 8月計(jì)劃按所交社保金額沖減“管理費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬”,這種情況,不改前兩季度所得稅申報(bào)表和個(gè)稅申報(bào)表行嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我們工資扣回了2840元,退回現(xiàn)金280元,最后用現(xiàn)金上繳財(cái)政3120元。這樣做應(yīng)交財(cái)政款不是借方多出來(lái)了嗎?還有退回的現(xiàn)金也是原來(lái)掛了其他應(yīng)收款的。麻煩老師再幫忙看下,謝謝
借,庫(kù)存現(xiàn)金280 應(yīng)付職工薪酬2840 貸,應(yīng)交財(cái)政款3120 并不會(huì)的
那老師能把每個(gè)后面加上金額嗎?我有點(diǎn)不理解。原來(lái)其他應(yīng)收款掛了3120元,你這樣做不是還有280元沒(méi)沖掉嗎?
你之前其他應(yīng)收款3120 借,庫(kù)存現(xiàn)金280 應(yīng)付職工薪酬2840 貸,其他應(yīng)收款3120 繳納財(cái)政 借,應(yīng)交財(cái)政款3120 貸,銀行存款3120 借,以前年度盈余調(diào)整3120 貸,應(yīng)交財(cái)政款3120