借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,貸以前年度損益調(diào)整, 這個(gè)費(fèi)用你也不用增加了,他抵扣不了的,你已經(jīng)抵扣了增值稅、所得稅就沒法抵扣。
老師您好,我們有一筆2023年的費(fèi)用5000元,發(fā)票已經(jīng)開給我了,我要怎么入賬???也不是2022年的費(fèi)用,但是發(fā)票是開在2022年的
老師您好,我們有一筆2023年的費(fèi)用5000元,發(fā)票已經(jīng)開給我了,我要怎么入賬?。恳膊皇?022年的費(fèi)用,但是發(fā)票是開在2022年的
老師,我2022年稅盤費(fèi)用忘記入帳了,但是2022年有一筆稅盤遞減,我想把這筆費(fèi)用放在22年,23年怎么做賬
老師,我稅盤費(fèi)280,22年沒入帳,直接做了稅盤遞減,我在23年怎么做賬才能體現(xiàn)22年的
老師,我們公司有一份無票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月時(shí)未將這筆收入申報(bào)增值稅,但是給審計(jì)那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢?
第三方代買飛機(jī)票,能開電子行程單嗎
老師您好!應(yīng)付賬款17117.85元,供應(yīng)商公司要注銷,只需要我公司支付10000元,需要對(duì)方提供什么做為憑證嗎?賬務(wù)處理營業(yè)外收入嗎?
請問老師,客戶對(duì)采購我公司的設(shè)備審計(jì),我公司需要提供什么材料
老師,你好,一次性傷殘工傷補(bǔ)助算工資薪金嗎
你好,今天老板突然找了個(gè)律師,要公司和這個(gè)律師簽合同,打款給這個(gè)律師個(gè)人,這樣是不是要這個(gè)律師去稅務(wù)局代開他個(gè)人抬頭的發(fā)票???他如果要找其他公司幫他開的話不可以是嗎?
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個(gè)門面,合同總價(jià)88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊明細(xì)表里原值、本年折舊、累計(jì)折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時(shí)當(dāng)時(shí)的出納給了我?guī)讉€(gè)期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因?yàn)槭浅黾{直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當(dāng)時(shí)沒有仔細(xì)追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計(jì)來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細(xì),討論后認(rèn)為應(yīng)該是出納搞錯(cuò)了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費(fèi)基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
那老師,我是不是不做賬也行,直接把這280的發(fā)票放在22年稅盤遞減的后面也行,稅盤遞減的分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi),袋管理費(fèi)用,我直接付在后面是不是也行
只不過那個(gè)數(shù)字是275.67,遞減的
老師,我這邊是沒有做借管理費(fèi)用280貸庫存280,直接遞減了,就是費(fèi)用沒入帳,在22年直接遞減了
我想問下,我這筆280的費(fèi)用用入到23年不,還是直接付在后面就行
可以的 可以放到23年的
那我在23年怎么做,分錄是什么,因?yàn)楫吘乖?2年遞減了,在23年怎么做才能體現(xiàn)出22年
上面我寫的那個(gè)就是了,它屬于跨年的,不能直接做到今年的費(fèi)用里面。