你好,這個你更正的話,不會有罰款的呢

無收入企業(yè),零報(bào)企業(yè),去年企業(yè)所得稅季報(bào)表資產(chǎn)總額本來是1.9萬,寫成了19萬,企業(yè)所得稅年報(bào)表沒有填錯,今年發(fā)現(xiàn),這個月改回來了,可以嗎?會罰款嗎?
鄒老師,剛才有問過您的12月本年利潤貸方4000多盈利了,計(jì)提了企業(yè)所得稅1100多,結(jié)帳了,現(xiàn)在我進(jìn)電子稅務(wù)局辦稅填報(bào)了營業(yè)收入營業(yè)成本和利潤總額,最后有彌補(bǔ)不用繳稅,那我的賬還用計(jì)提那筆企業(yè)所得稅嗎?要改賬嗎
在上一季度的所得稅申報(bào)表中,漏填了營業(yè)收入和營業(yè)成本的數(shù)字,但是無論填不填都不影響利潤總額和繳納所得稅額的數(shù)字。現(xiàn)在想更正申報(bào),在利潤總額和繳納所得稅額不變的前提下,請問更正申報(bào)會不會產(chǎn)生滯納金和罰金?
一般納稅人,去年第四季度在國家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局中企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)總額填錯了,以及營業(yè)成本填錯了,但是我的利潤總額又填對了,這個必須更改嘛?不更改的話會有啥問題嘛?
一般納稅人,去年第四季度在國家稅務(wù)總局湖南省電子稅務(wù)局中企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)總額填錯了,以及營業(yè)成本填錯了,但是我的利潤總額又填對了,這個必須更改嘛?不更改的話會有啥問題嘛?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


不過你繳納的企業(yè)所得稅比之前多的話,可能有滯納金
都是負(fù)數(shù) 不用繳納企業(yè)所得稅
那就不影響的呢,對企業(yè)信用等級分有點(diǎn)影響,問題不大