你好,公司經(jīng)常從個(gè)人采購(gòu)缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只能是做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理了
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)怎么做無(wú)票購(gòu)進(jìn)怎么做賬,在納稅申報(bào)時(shí)怎么處理呢?
你好,做購(gòu)進(jìn)的分錄,附件沒(méi)有發(fā)票。 具體是什么稅款的申報(bào)??
增值稅申報(bào)時(shí)怎么處理
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣,公司就得多交稅
你好,做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理,不涉及增值稅的申報(bào)?
但是我賣出去要開專票,就交增值稅,而我買進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣呀
你好,買進(jìn)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),是你單位的實(shí)際情況啊?
怎樣處理才能不交這部分增值稅呢?
你好,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候 據(jù)實(shí)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
像個(gè)人實(shí)在沒(méi)有辦法開專票,就沒(méi)有辦法合理避稅是嗎?
你好,是的,是這樣的
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中如果銷售出去的貨物,對(duì)方不要發(fā)票,報(bào)稅時(shí)無(wú)票收入那里可以少填或者不填嗎?
你好,報(bào)稅時(shí)無(wú)票收入,需要據(jù)實(shí)填寫才是的?
好的,謝謝!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。