好,那你需要自己平時(shí)記錄的哪些,沒有發(fā)票,自己?jiǎn)为?dú)登記一個(gè)被查賬本,你寫上時(shí)間,具體的什么業(yè)務(wù)金額就可以的。
老師,平時(shí)做賬那些業(yè)務(wù)不能扣除需要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,那我在匯算清繳時(shí)怎么知道調(diào)增的有哪些業(yè)務(wù)?需要平時(shí)怎么做?
老師,要是我平時(shí)買東西沒有發(fā)票但是我入賬了,我在匯算清繳的時(shí)候要怎么知道我要調(diào)增多少
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時(shí)候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
我們公司購(gòu)買的包裝物,貨已經(jīng)回來了,但是有一部分沒入庫,時(shí)間長(zhǎng)了,要不知道具體什么東西,我怎么調(diào)賬
購(gòu)買物品,款已付,貨已收到,沒有收到發(fā)票,不想掛往來,那么匯算清繳的時(shí)候怎么知道我上一年有多少?zèng)]收到發(fā)票,要調(diào)增?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師你有記沒有,你可以發(fā)一個(gè)你的模板給我不
你好,就是你在一個(gè)空白的紙里面寫上某某時(shí)間賬上做了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),金額100,沒有發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。