加計抵減的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
老師,我們公司滿足加計抵減政策,抵減率10%,本月申報1月份的增值稅,未進(jìn)行加計抵減,所以放到2月份增值稅申報表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項稅額281,2月份進(jìn)項稅額1128,銷項稅額3133,請問如何計提增值稅?分錄怎么寫
申報稅時,有一個增值稅附加稅費(fèi)申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當(dāng)我開票銷項稅額大于留抵進(jìn)項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎
老師,1月份開始申報增值稅,我們企業(yè)可以加計抵減5%,我想問下關(guān)于加計抵減稅額,分錄我怎么處理?
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅額這個優(yōu)惠政策,這個會計分錄要怎么做
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
老師好,請問實操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎
快帳創(chuàng)建那,是需要填寫現(xiàn)在單位的嗎?納稅那,小學(xué)填小規(guī)模還是一般[疑問]我在手機(jī)上看的,家里沒有電腦呢
公司是小規(guī)模納稅人,成立之后一張票都沒開,但是對公戶收了金融機(jī)構(gòu)的100萬.馬上又轉(zhuǎn)給個人了,這筆款是個人的貸款,做注銷的時候稅務(wù)說這個款要么是收入,要么轉(zhuǎn)給個人要補(bǔ)個稅,請問如何處理可以快速注銷公司
老師,您好,我們是一個外貿(mào)公司,本次實際出口是EXW形式,客戶貨代到工廠提貨。我們報關(guān)單上是寫EXW還是FOB,客戶自己找的貨代報關(guān),如果填EXW,我們用要運(yùn)費(fèi)發(fā)票和報關(guān)費(fèi)發(fā)票嗎?還有報關(guān)單上的單位可以填套嗎?我們是出口門窗,按套計算的價格,退稅認(rèn)可套這種計量單位嗎?
老師,企業(yè)家對社會有什么貢獻(xiàn)?
甲換入資產(chǎn)的總成本是多少呢?
老師金融資產(chǎn)那章,那個債權(quán)的信用減值損失計入其他綜合收益
老師好,職工福利費(fèi)比例計算是按照計提的應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算還是按照實際發(fā)放的數(shù)記算
老師,股票回購的股本總額是下降的吧?
老師,一般納稅人符合 加計抵減政策嗎?
生活服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)才符合加計抵減政策。這個是需要看具體的企業(yè)情況了。