額外請(qǐng)的人必須要發(fā)票的
某企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務(wù) 1、某企業(yè)以存款購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明:設(shè)備價(jià)格為50000 元,增值稅為8500元。另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi),取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用,其注明運(yùn)費(fèi)2500 元,增值稅275元。 2、某企業(yè)以存款購(gòu)入一可直接使用的廠房,增值稅專用發(fā)票注明:設(shè)備價(jià)格為3000 萬(wàn)元,增值稅為510萬(wàn)元。 3、某企業(yè)以存款購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明:設(shè)備價(jià)格為50000 元,增值稅為8500元。另外以現(xiàn)金支付運(yùn)雜1000元,該運(yùn)輸未取得增值稅專用發(fā)票。 安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用材料物資價(jià)值1500元;直接以現(xiàn)金支票從市場(chǎng)上購(gòu)得安裝材料2000元 其增值稅340元;應(yīng)支付本企業(yè)職工工資2500元。設(shè)備安裝完畢,投入使用。 4、某企業(yè)對(duì)固定資產(chǎn)大修理采用待的方式進(jìn)行核算,201年7月3日ー7月30日, 該企業(yè)對(duì)一車間的廠房和設(shè)備委托甲企業(yè)進(jìn)行全面的檢修,檢修完畢,用存款支付修理費(fèi)8 萬(wàn)元。預(yù)計(jì)下次大修理的時(shí)間為20x3年8月。
老師,電梯銷售公司聘請(qǐng)技術(shù)人員安裝,如果不做工資薪金,做勞務(wù)費(fèi)用可以可以嗎?勞務(wù)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票怎么記賬?
老師,我是一般納稅人,公司主營(yíng)電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是有三方:開(kāi)發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購(gòu)銷安裝協(xié)議,我方給施工方開(kāi)具13%的電梯專票,施工方給開(kāi)發(fā)商開(kāi)具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費(fèi)和2.5%的所得稅,將來(lái)會(huì)返我10%的稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎?這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說(shuō)明一下嗎?扣管理費(fèi)和所得稅稅點(diǎn)及返稅點(diǎn)這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
房開(kāi)企業(yè)安裝電梯人工修理費(fèi)用3000元,沒(méi)有發(fā)票,有工資條可以做扣款憑證嗎?
請(qǐng)教一下企業(yè)員工工資稅前應(yīng)發(fā)工資是2650元,實(shí)發(fā)是1196.88元,其中要扣減社保費(fèi)485.12元及個(gè)人電費(fèi)968元那出計(jì)提工資及付工資憑證如何做會(huì)錄,還有扣回個(gè)人電費(fèi)怎么做分錄呢?電費(fèi)可以稅前扣除嗎[抱拳]
老師最后一個(gè)問(wèn)題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價(jià)為10000元,增值稅額為1300元,錢(qián)已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 如果這題計(jì)提印花稅也是屬于購(gòu)銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)字計(jì)提么,我感覺(jué)好像要吧,也是計(jì)蒙了想問(wèn)下對(duì)不對(duì)
有老師做過(guò)嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個(gè)公司是屬于公司嗎,因?yàn)槲也榱藸I(yíng)業(yè)執(zhí)照上寫(xiě)了,自然人獨(dú)資,但是公司名稱又是有限公司,這個(gè)公司那交的是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個(gè)公司一個(gè)股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個(gè)以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥(niǎo)的,天貓超市的快遞是我朋友承包過(guò)來(lái)的,承包了一個(gè)縣城的,說(shuō)稅交多了,她們是公司不開(kāi)票給他們的,針對(duì)這個(gè)行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實(shí)際到賬納稅
老師,你好 購(gòu)買固定資產(chǎn)未取得專票時(shí),按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時(shí),直接計(jì)借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報(bào)關(guān)單結(jié)關(guān)后開(kāi)具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對(duì)開(kāi)票有什么影響?
購(gòu)銷合同附在憑證里?還是單獨(dú)存放?印花稅,是購(gòu)進(jìn)+銷售為計(jì)稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問(wèn)下:2025年7月6日支付銷售運(yùn)輸費(fèi)收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項(xiàng)用現(xiàn)金支付。這題計(jì)提印花稅我要不要算進(jìn)去,但是我之前記得這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒(méi)有收匯可以退稅嗎?
購(gòu)買的活牛,供應(yīng)商開(kāi)了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個(gè)發(fā)票可以用么
二手車開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)的啊
請(qǐng)的個(gè)人沒(méi)單位
需要他去稅局代開(kāi)發(fā)票的