一、制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是: 借:生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用——各二級(jí)明細(xì)科目 二、第二個(gè)問題,需要做生產(chǎn)成本計(jì)算表,成本在完工產(chǎn)品(產(chǎn)成品)與在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配處理,根據(jù)產(chǎn)《生產(chǎn)成本計(jì)算表》分配相應(yīng)的金額。結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本——各二級(jí)科目 最終生產(chǎn)成本的期末余額就是本期的在產(chǎn)品的金額。
生產(chǎn)制造業(yè),月底生產(chǎn)成本各明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的會(huì)計(jì)分錄
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
核算成本入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,其中有生產(chǎn)出來車間用了,那領(lǐng)用是借制造費(fèi)用-辦公費(fèi)貸庫存商品,借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用嗎,因?yàn)橹圃熨M(fèi)用月底要轉(zhuǎn)到生產(chǎn) 成本,這樣做賬是不是就結(jié)束了
老師好,制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本哪個(gè)明細(xì)科目?有在產(chǎn)品的怎么做借庫存商品貸生產(chǎn)成本?
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用,還要將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價(jià)格是100個(gè),賣給企業(yè)為90個(gè),需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請(qǐng)問銷售呆滯報(bào)廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問對(duì)賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?