同學(xué)你好 這個你開上看看
集團(tuán)報表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
?什么意思老師?
可以給他備注22年是嗎
同學(xué)你好 嗯 這個可以備注的
就是我正常給他開,然后我23年第一季度也正常收入申報沒問題是吧,不會產(chǎn)生沖紅收入亂七八糟的情況是吧 因?yàn)楸旧砦覀兌际嵌紩礋o票收入正常報
不是的 這個你得紅沖去年的無票收入然后再做藍(lán)字發(fā)票的收入
老師我是這樣認(rèn)為的,申報23年第一季度的增值稅我只申報確認(rèn)的無票收入。這個無票收入里就把這張發(fā)票含進(jìn)去了。
申報的增值稅,不是無票確認(rèn)的收入加上這張開票金額!
舉例第一季度我確認(rèn)無票收入10萬,我申報時就申報十萬。不就可以了嗎? 我不會申報10加上這地發(fā)票金額
所以應(yīng)該也沒啥影響我是這意思
同學(xué)你好 就是先原分錄負(fù)數(shù)紅沖無票收入 再做藍(lán)字分錄 不影響你今年的損益