你好;? 1這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì);看你們的約定;? 如果是獎(jiǎng)勵(lì)贈(zèng)送; 有的企業(yè)不會(huì)開(kāi)票給你的 ;但是你要做賬 ;假如你拿去銷(xiāo)售的話(huà); 你沒(méi)有發(fā)票? 會(huì)涉及所得稅的影響的;? ?2. 之所以讓你開(kāi)信息表 ;是因?yàn)樗?要紅沖收入? ; 對(duì)的;? ?
老師是這么一個(gè)問(wèn)題,實(shí)操中,嗯咱是作為購(gòu)買(mǎi)方,從對(duì)方廠(chǎng)家,比如說(shuō)廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來(lái)之后嗯,過(guò)了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方給咱開(kāi)了一張。嗯,紅字的銷(xiāo)售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來(lái)我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷(xiāo)售折讓?zhuān)鈱?xiě)的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢(qián)是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫(kù)存商品中啊。
老師,我們21年給客戶(hù)開(kāi)了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開(kāi)了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開(kāi)50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說(shuō)是去年發(fā)票開(kāi)紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷(xiāo),不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問(wèn)是這樣么
老師您好!我們有個(gè)客戶(hù),做進(jìn)出口,前年我們銷(xiāo)售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷(xiāo)退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師,就是今年4月份收到一張專(zhuān)票100萬(wàn),然后供應(yīng)商說(shuō)重新簽合同,讓我們把發(fā)票開(kāi)紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開(kāi)給我們。然后我10月份開(kāi)了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開(kāi)給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說(shuō),這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開(kāi)票給我們
老師想問(wèn)一下,前幾天老板讓我簽了個(gè)合同和授權(quán)開(kāi)票委托書(shū),當(dāng)時(shí)不知道是什么就簽了。回家感覺(jué)不對(duì)勁就問(wèn)了朋友,說(shuō)是虛開(kāi)發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開(kāi)票,我讓他和他朋友說(shuō)作廢那個(gè)合同和取消委托,他說(shuō)和他朋友說(shuō)過(guò)了,發(fā)票也還沒(méi)開(kāi)出來(lái)。我發(fā)了個(gè)合同作廢和取消授權(quán)的說(shuō)明給他,這樣可以嗎?會(huì)不會(huì)萬(wàn)一他無(wú)視我的說(shuō)明再去用我的信息開(kāi)票,那我會(huì)不會(huì)有責(zé)任。
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
當(dāng)時(shí)也沒(méi)有約定,那我不給她紅字信息表也是可以說(shuō)的過(guò)去吧
你好1;? ? 那你們自己約定好 ; 看 贈(zèng)送獎(jiǎng)勵(lì)這部分是否開(kāi)票 ;? ??
那我這張票可以正常抵扣吧,這批貨我怎么做分錄呀
你好;? 1. 是的;? 2.? ? 獎(jiǎng)勵(lì)的; 借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??