借:管理費用-租賃費
貸:應付賬款-房東
老師好,我們公司廠房跟辦公樓是租賃的,付房租時分錄是不是 借 待攤費用—房租 貸 銀行存款或現(xiàn)金 那我們以后每個月做攤銷時分錄怎么做呢?
小規(guī)模,新成立,請問公司交了8.月-11月的房租。以后也是每三個月一交房租,請問,那每個月房租怎么處理?分錄
老師,我們公司有出租業(yè)務。先在外面租一個房子,然后將房子又出租給別人。請問我們在外面租房會計分錄怎么做?我們將房子出租給別人又怎么做會計分錄,謝謝!
我們公司是先住房后交房租,我每個月用做房租的分錄嗎?
您好老師,我公司房租每年10月份才會開出來發(fā)票,我想把房租每個月先預提出來,該怎樣做分錄?
老師請問下,我給對方提供合同審核,他們回復:你們提供的機械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內,現(xiàn)在稅務局都在稽查,風險很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計表如何做才好,主要是要做明細核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤為負數(shù),稅務局讓調整2024年的匯算清繳,補所得稅和增值稅五萬,只調匯算清繳表的收入和費用可以嗎?24年第四季度的所得稅預繳表,印花稅,增值稅,財務報表用更正嗎?
公司營業(yè)額600萬,為什么銀行只給我們貸款一百萬,說我們沒額度了,這個怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個問題想問一下,就是我們的商混供應商提供的隨車銷貨單據(jù)與結算不相符,我問了原因是因為項目收到銷貨單,月底結算時,討價還價后有一些優(yōu)惠,所以結算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進行結算的,單價不變,就導致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
老師,請問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
后面什么附件都沒有
這樣可不可以呢?
后面什么附件都沒有,可以,也可附合同
那老師我可以每個月不做房租的分錄,然后等第12個月交一年房租的時候,直接做借:管理費用貸:銀行存款嗎?
按權責發(fā)生制,需要做,只是第一個月附合同,后面月份不用再附了
我們以前的老會計設的有待攤費用科目,我借:待攤費用20萬,貸:應付賬款20萬可以嗎?然后每個月再借:管理費用貸:待攤費用可以不?啰嗦嗎?
可以 的,也可以這樣操作