你好 這個你正常申報阿,只是說你進(jìn)項比較多,實際繳納的增值稅是0的
一般納稅人,本月取得產(chǎn)品進(jìn)項稅額8792元,銷項稅額10343,根據(jù)稅負(fù),要勾選多少的費用進(jìn)項來抵扣合適,交多少增值稅合適呢?銷售的是熟食鴨子
老師我想問一下就是一般納稅人申報增值稅,11月份沒有進(jìn)項稅,在申報期內(nèi)抵扣12月份的進(jìn)項稅可以嗎
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進(jìn)項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進(jìn)項發(fā)票,4月份進(jìn)項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
老師,我們是一般納稅人,1月份進(jìn)項票有一張開錯了,沒發(fā)抵扣,我們需要多交稅,可以申請延期申報1月份增值稅嗎?
老師,11月申報10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進(jìn)項可以認(rèn)證抵扣嗎
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個點的普票嗎?
請問下工會經(jīng)費,老板不肯交了,但現(xiàn)在8月所屬期已經(jīng)在申報清冊里了。不申報有什么影響嗎?公司工會證書也已經(jīng)過期了
老師,權(quán)益法調(diào)整被投資單位利潤時,對于評估增值需要考慮時間權(quán)重嗎?對于這個題來說,固定資產(chǎn)評估增值400萬,當(dāng)年確認(rèn)40萬,如果投資時點是1月1日就是減去40萬,如果投資時點是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內(nèi)是交按1%交稅,對吧?然后我現(xiàn)在就是需要開一個300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計算,入賬科目怎么入,怎么寫
個人工商戶 目前是定期定額 收入超過多少會轉(zhuǎn)成查帳? 定期定額 開了增值稅專票 并且超過核定的4萬 個人所得稅 需要自己去報嗎 以前增值稅和個人所得稅不用管 網(wǎng)上自己就報了
低值易耗品攤銷,為何有這個科目呢?
老師,請教一下貿(mào)易公司朋友想走賬100萬材料增值20萬,開120萬出去,需要交什么稅?收多少個點?多少錢合適?
請樸老師解答,請問老師23題,選項B怎么理解
請問老師,我們一個餐飲公司,做工作餐的,我們用了農(nóng)產(chǎn)品成本抵扣增值稅的政策,我們是一般納稅人,但是我們買得有調(diào)料開的專票,還可以再勾選抵扣增值稅嗎?
意思是還有960做留底稅就可以了
是的,這個差額你下個月繼續(xù)使用