小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應(yīng)交稅費科目

老師:小規(guī)模納稅人交增值稅的科目是哪個?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅。這個明細科目嗎?
老師,小規(guī)模納稅人繳納增值稅時放到應(yīng)交稅費科目還是應(yīng)交稅金及附加科目呢
老師,小規(guī)模納稅人開票,不涉及稅款。稅費還用計入到,應(yīng)交增值稅科目么
老師,小規(guī)模繳納印花稅是計入應(yīng)交稅金及附加科目,還是管理費用科目呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅,直接貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,和借同個科目就可以了,是嗎 還有附加稅,是使用稅金及附加科目嗎
個稅的匯算清繳時間,企業(yè)所得稅匯算清繳時間?分別如何匯算的呢
2月份丁字賬還是不會做
加盟的奶茶店,個體工商戶,收到稅務(wù)提示第三季度31萬營業(yè)額要讓去補稅,之前都沒有報過稅
2024年我公司研發(fā)費用-費用化支出,企業(yè)所得稅申報表比賬上2024年全年總金額要少 ,這個是上一任會計申報的,2024年申報表比賬上全年總金額數(shù)要少 的金額2025年能加計扣除嗎
老師,固定資產(chǎn)有凈殘值的話,假設(shè)是報廢處理了,折舊都洗完了,是不是最后這個凈殘值就是固定資產(chǎn)清理的數(shù)?
你好,老師,我們公司采購的零食,飲料,這些開的是專票,能抵扣進項嗎
找劉艷紅老師,沒理解,本來鄭微這個錢是私下打給老板娘的,但是鄭微打到公司對公賬戶,鄭微這個10萬怎么平賬呢
老師,您好!請問小規(guī)模年不含稅收入不超過120萬,免增值稅嗎?謝謝!
做賬系統(tǒng)上,庫存現(xiàn)金超百萬,會有什么風(fēng)險,可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收賬款嗎
我單位同時有一個公司的應(yīng)付賬款,又有應(yīng)收賬款,可以只設(shè)置一個科目嗎,比如只設(shè)置應(yīng)付賬款(付的多,收的少)
那老師之前的會計將繳納的增值稅放到稅金及附加科目了
你是做外賬還是內(nèi)賬?
老師,外賬
前會計處理就不正確了
老師,主要在已經(jīng)申報的報表中體現(xiàn)了,而且也計入到本年累計稅金及附加科目了
具體分錄是怎么樣的?要做調(diào)整分錄
老師,那這個錯誤的申報我得去稅務(wù)大廳更正嗎
不會影響增值稅申報表,只影響企業(yè)所得稅??刹桓耍瑓R算時直接按正確的填報
老師,那財務(wù)報表我得去更正嗎
不用了,匯算時直接按正確的填報