你好,電子稅務(wù)局里面一般納稅人代開不了的,只有小規(guī)模才可以代開。
老師,你好,我們公司是一般納稅人,對(duì)方公司是小規(guī)模納稅人,我們要求對(duì)方公司開專票過來,對(duì)方公司說他們只能去稅務(wù)局代開專票,而且只能開一個(gè)點(diǎn)的,我想問下是不是小規(guī)模納稅人開專票開普票目前都是一個(gè)點(diǎn),就是稅點(diǎn)跟專票和普票沒關(guān)系,只能納稅人性質(zhì)有關(guān)系?
為什么有的小規(guī)模納稅人用稅控盤開專票,有的需要在電子稅務(wù)局代開專票?
物業(yè)公司外包出去的保安保潔,對(duì)方公司應(yīng)該給我們開具專票還是普票,我們是一般納稅人,如果要求對(duì)方開具專票,對(duì)方回復(fù)開具專票是四個(gè)點(diǎn),開具普票就是免稅的,我們應(yīng)該要求對(duì)方開具什么發(fā)票
想問下,公司有稅盤開具普票,開具專票要在電子稅務(wù)局代開專票為什么呢?
想問下,公司有稅盤開具普票,開具專票要在電子稅務(wù)局代開專票為什么呢?對(duì)方不是個(gè)人。是一般納稅人
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
我公司是小規(guī)模。開給一般納稅人。我的意思。是有稅盤。為什么還要選擇代開
能開普通發(fā)票沒法代開專票的吧,只有這種才行,如果你自己還能開專票,還能開普通發(fā)票的話,代開不了的。
意思是我公司小規(guī)模。沒有核專票,只核了紙質(zhì)普票。核了代開專票,有什么好處嗎?
你好,沒有好處的,別人需要這個(gè)發(fā)票,你們提前跟人家說好了,給人家開這個(gè)發(fā)票就得開,開了專票需要正常交稅的,開多少交多少。