你好; 是的; 一起計入差旅費??
請問一下這個出差在出差當(dāng)?shù)氐某燥堊∷捱@個是屬于差旅費嗎?
老師老板出差請客戶到旅游區(qū)吃飯住宿飛機票,這些發(fā)票走賬管理費用-差旅費,還是走管理費用-招待費呢
ISO體系認(rèn)證專家出場審核差旅費(吃飯、路費、住宿),入管理費用二級科目什么?
請問 出差的住宿吃飯 費用 是統(tǒng)一做 管理費用 差旅費?
出差住宿,加油,吃飯金額可以做一起計入差旅費嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
實際中 有的會計把差旅費里的一部分費用 做成業(yè)務(wù)招待費 這是瞎做吧
你好; 是的;這個不對的哈? ? ;除非是 確實出差的過程中 請客戶吃飯; 這部分可以單獨做招待費??
那出去了 其實也肯定會和客戶吃飯 那就做業(yè)務(wù)招待? 還是直接差旅費呢 哪種更好
首先票據(jù)都是真實的 考慮到所得成本扣除 是不是不區(qū)分業(yè)務(wù)招待好些?
你好1;? ?是的;? 看業(yè)務(wù)本質(zhì)是什么好? ?
如果差旅費 那所得稅前都可以扣除 減少利潤 而做業(yè)務(wù)招待了 就的限額扣除 對吧
你好1; 是的;? 就需要限額扣除的??
業(yè)務(wù)招待費的話 比如煙酒這些 直接做成本? 即使開專票也不能抵扣?
業(yè)務(wù)招待費的稅額如何判斷可不可抵扣呀
你好1;? ? ?是的; 不能去抵扣進(jìn)項稅好; 招待費抵扣不了的??