你好?2023小規(guī)模技術(shù)服務(wù)業(yè)代開增值稅專用發(fā)票稅率是1%征收,
小規(guī)模2023年簽訂建筑服務(wù)*安裝服務(wù)合同時,可以開具3%稅率的專用發(fā)票? 小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,納稅人可對部分或者全部銷售收入選擇放棄享受減稅,并開具增值稅專用發(fā)票?
2023年小規(guī)模開專票征收率1%還是3%?
2023小規(guī)模技術(shù)服務(wù)業(yè)代開增值稅專用發(fā)票稅率是1%征收,還是3%征收?
二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 老師我想問下,我是小規(guī)模代開了3%的增值稅專用發(fā)票。比如不含稅23809.22 票面上3%稅率714.28,那我實際申報的時候可以按1%稅率238.09申報嗎?
老師:2023年小規(guī)模技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)公司,開據(jù)普通發(fā)票是免稅的,開據(jù)專票的增值稅率是1%?還是3%?
老師,你好,系統(tǒng)彈出的金額是81200,但是我的總開票金額是86500,我應(yīng)該怎么填寫稅務(wù)申報表?
股東墊付房租,可以用公戶轉(zhuǎn)賬還給股東嗎?
老師 出口退(免)稅備案 申請后幾天能批準(zhǔn)?
一般納稅人酒店A,酒店法人名下有自己的場地,將場地出租給A,那租房協(xié)議該怎么賬務(wù)處理,需要攤銷給各個部門嗎? 2.因為是法人自己的場地,租給自己名下的酒店,如果開票要交房產(chǎn)稅和個稅,老板個人得掏錢。如果暫時不開票的話,那我正常每個月只計提,借:管理費用--場地出租,貸:其他應(yīng)付款,那對于財務(wù)來說應(yīng)該沒什么風(fēng)險吧? 3.酒店是2月的營業(yè)執(zhí)照,5月20做的一般納稅人登記,做賬的話怎么把之前的房租也做進(jìn)去啊,該怎么賬務(wù)處理啊 4.賬務(wù)處理了,是不是印花稅里的租賃合同就會根據(jù)相關(guān)科目,就得交印花稅
我們現(xiàn)在有一個政府投資建設(shè)的項目所形成的固定資產(chǎn),總金額是380萬,固定資產(chǎn)入賬入了359萬,少入了21萬,這21萬尾款政府也一直未付給我們,我們也沒能將該費用支付給建造方,對于漏記得21萬固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要補(bǔ)登記到固定資產(chǎn)里面,又涉及錢款未付,對于該資產(chǎn)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師酒店購買蔬菜海鮮等食品用繳納印花稅嗎
請問裝卸搬運,是開運輸發(fā)票,還是開物流輔助呢
2025年稅務(wù)師的財務(wù)會計和涉稅法律,這2科較去年有哪些變化?變化大不?
被審計查到招待費超標(biāo)準(zhǔn)以及出現(xiàn)了酒水怎么整改?是退回超標(biāo)準(zhǔn)的錢?
24年的工資表填錯了,25年還能修改嘛,錯了好幾個月,申報的時候自動復(fù)制上月數(shù)據(jù),有好幾個離職員工又申報了幾個月同樣金額的工資