你好,你是惡意作廢發(fā)票嗎?
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對稅會有什么影響嗎?因?yàn)闀?jì)說,這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開票給我們
老師我想把去年10月人家開的一張發(fā)票紅沖了,這樣會影響我們公司的信用等級嗎?會涉及到稅收滯納金嗎?
老師下午好!我們公司是一般納稅人,4月份收到20萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中A公司是10萬的發(fā)票,5月份的把這20萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部抵扣了,現(xiàn)在7月份,A公司突然說10的發(fā)票要紅沖。 我的問題是:這個(gè)稅款我已經(jīng)抵扣完了,紅沖會不會影響我5月份的增值稅?會不會要繳納額外的稅款?還是說,我7月份等A公司紅沖后重新要再收到發(fā)票,一樣可以抵扣?
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯(cuò)了需要調(diào)增,我是到22年度的匯算清繳里面調(diào)整,這樣會需要補(bǔ)交稅金跟滯納金,請問這個(gè)會影響企業(yè)信用等級嗎?22年度的評分已經(jīng)完畢了,那23年度會影響嗎?
老師,我司是一般納稅人,有棟樓出租給好幾家公司,從今年7月開始起租,10月份收到這幾家公司交來的租金(7-10月的租金),我司需要在10月份把發(fā)票全部開出來嗎?還是11月再開也可以?會不會影響到稅收減免之類的?
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計(jì)準(zhǔn)備要求,會計(jì)上是不能確認(rèn)收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認(rèn)收入了,那這個(gè)在會計(jì)賬務(wù)處理跟報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費(fèi),老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個(gè)人出租房屋給一個(gè)企業(yè),個(gè)人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個(gè)人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計(jì)算?再如果這個(gè)房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個(gè)企業(yè),A企業(yè)是一個(gè)小規(guī)模,那A企業(yè)因?yàn)槌鲎夥课菪枰坏倪@些稅金如何計(jì)算(一年10萬)?
您好,個(gè)體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個(gè)稅是核定征收,專管員說增值稅和個(gè)稅計(jì)稅依據(jù)不一致,讓個(gè)稅重新申報(bào)。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時(shí),包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時(shí)候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價(jià)格?繳稅的時(shí)候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
就是我們有稅收要求,我不知道把那張大額發(fā)票抵扣了。然后現(xiàn)在想把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,所以想把去年那張發(fā)票紅沖完,讓重新開一張發(fā)票回來。這樣可以嗎?
你好,這個(gè)是你收到的發(fā)票,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)意思嗎?
這個(gè)發(fā)票是不是允許抵扣的,只要是允許抵扣的就可以的。
嗯嗯 如果對方給我們重新開發(fā)票,我留到3年以后再抵扣,現(xiàn)在先把去年的稅補(bǔ)上。這樣會影響我們公司的信用等級嗎?還有老師我們公司的股東是公司100%持股,請問這樣的分紅給對方我們公司需要繳納個(gè)所稅嗎?
如果涉及到補(bǔ)稅的話有影響,如果你是正常繳納,正常交稅的,這個(gè)不影響信用等級的,你看一下你有沒有滯納金,只要有滯納金的都會有影響。
如果是有限公司的話,分紅給企業(yè)股東都是有限公司,不需要交稅的。
那老師,我現(xiàn)在還沒紅沖。怎么能開一下有沒有滯納金?
開了負(fù)數(shù)發(fā)票,你有其他的抵扣嗎?有其他的抵扣正常抵扣就可以的,如果沒有其他的抵扣,你在開發(fā)票的次月就繳納了稅款,這個(gè)就沒有滯納金。
有其他有抵扣的,但是金額應(yīng)該不夠。所以應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅的,所以應(yīng)該會有滯納金的
你好,你正常補(bǔ)稅,比如他在一月份給你紅沖,你在一月份開了紅字信息表,在二月份交稅,他不需要交滯納金的。
我看看前面好像10月開始我就沒有繳增值稅了。前面雖然有抵扣應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)不夠的,所以會有滯納金產(chǎn)生嗎?還有老師這個(gè)信用等級如果被影響了,對我們單位最大的影響是什么?
不會有滯納金的,不需要繳納。
好的 那我跟對方溝通一下。問問看看對方能不能給我們重新開發(fā)票
可以的,可以這么做的。