只能去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)了
公務(wù)員當(dāng)年有工資變動(dòng),但調(diào)資后沒及時(shí)按新工資發(fā)放 后期有補(bǔ),在填當(dāng)年公務(wù)員年報(bào)時(shí),當(dāng)年補(bǔ)發(fā)的工資要填報(bào)嗎?還是按照每月實(shí)際發(fā)的填報(bào)
你好實(shí)務(wù)工作中收入并開票了需要在開票當(dāng)月申報(bào)的如果沒有開票可以在次月申報(bào)的,老師我的意思是因?yàn)槲艺檬?月份報(bào)的2022年的,我要是2月補(bǔ)的話,就是2023年了,這種在2023年補(bǔ)2022年的會(huì)有啥影響嗎
老師你好!員工2022年的工資沒申報(bào)的,可以補(bǔ)在2023年嗎,還是補(bǔ)在當(dāng)年當(dāng)月,
你好,2022年1月份沒有計(jì)題工資,可以到2022年的本期補(bǔ)計(jì)提工資嗎?還是在2022年月末補(bǔ)
2022年因?yàn)楣べY沒有談好和確認(rèn)好,從2022年04月至12月都是申報(bào)0,現(xiàn)在2023年才準(zhǔn)備發(fā)放,請問在2023年06月補(bǔ)申報(bào),會(huì)不會(huì)有啥影響?謝謝
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?