您好,您這種情況內(nèi)外是沒法一一對應(yīng)的,您只能根據(jù)實(shí)際情況核算公司的業(yè)務(wù)
老師,請問,我們現(xiàn)在用的是用友T+,我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料,系統(tǒng)人建議我們采購入庫單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購成品都是借庫存商品貸材料采購,采購發(fā)票生成借材料采購貸應(yīng)付賬款,說他們有企業(yè)這樣操作,領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫存商品,這樣是為了什么,可以這樣操作么
老師,請問下,我們需要進(jìn)的是面粉,清油,鹽,用這三個(gè)東西加工成各式的面,往外賣,比如加工成炒面,丁丁面,拉條子,這樣子的東西,那我怎么做這個(gè)原材料的入庫出庫,產(chǎn)成品的入庫,出庫呢?才能保證我的賬實(shí)相符?
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會計(jì)在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費(fèi)用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會計(jì)在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費(fèi)用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,我想問下,我假設(shè)說是今天進(jìn)去一個(gè)工業(yè)企業(yè)里,他們是從面粉加工成炒面,拉條子面,黃面,各種的面,拉出去賣,那我怎么做這個(gè)每天的出入庫,還有庫存商品的剩余存貨這樣子的明細(xì)表,每天登記這個(gè)臺賬呢?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運(yùn)資金沒有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時(shí)才給有限公司分紅?