對的,是的,是這么做的
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
麻煩木木老師回復一下,謝謝老師 我前天問的問題,還是沒有明白。老師,請問過賬怎么做分錄?老板的朋友給三方公司做工程,其中材料叫我們公司開票,錢收到,就平了撒。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號,然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的,這個分錄怎么做??? 你說的是:進項票是其他公司開具,轉(zhuǎn)給朋友 你讓開票單位出具委托轉(zhuǎn)款書 借,營業(yè)成本 貸,應付賬款 借,應付賬款 貸,銀行存款 這個營業(yè)成本,金額是好多?是進項票金額?
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款;現(xiàn)在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產(chǎn)已經(jīng)評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區(qū)分6月前后業(yè)務,此時我應該借方?jīng)_減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
請問老師,單位都是私人股東,因為資金周轉(zhuǎn)不開,超朋友借款,借 銀行存款 貸其他應付賬款(沒有利息)請問中樣寫分錄對吧?
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務處理嗎(入賬,處置,轉(zhuǎn)換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費用如何處理
老師您好!請問個體工商戶支付給自然人勞務報酬,自然人只能去稅務局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調(diào)增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務風險嗎?
老師3季度財務報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關(guān)出口400臺,供應商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉(zhuǎn)出嗎
請問老師,短期借款科目是干啥用的?
你好 從銀行或者金融機構(gòu)借款