對的,是的,需要這么做的,你是什么時間收到的,你按什么來什么。
你好,老師,我之前問的,去年單位員工未繳納社保,上班時間受傷,住院費5萬元全額公司支付,此筆費用做福利費,未申報個稅。今年企稅匯算清繳,填報工資那組表中,工資+福利費比個稅申報金額高,怎么操作申報?
請問老師,酒店行業(yè)有宴會廳、包房、零點和燒烤是一個廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會廳和包房,這個屬于宴會收入還是中餐收入?
老板想看每個月是否有盈利,請問我做表應該怎么做呢?可以詳細講解嗎
請問老師,網(wǎng)銀給兼職人員打兼職收入的報酬時,網(wǎng)銀備注什么好呢?
個人代開勞務發(fā)票有發(fā)票模板嗎,樣式
您老師,您好,我想問問我們工程的質(zhì)保金,甲方給我們房子,但是地產(chǎn)公司但是也會給我們開發(fā)票
老師,一年內(nèi)公司不簽勞動合同是付給勞動者雙倍工資還是一倍工資?
發(fā)生勞動爭議,是先仲裁還是直接去法院訴訟
學堂有億企贏系統(tǒng)的操作指引嗎?
公司買的房子可以作為實繳資本嗎
之前沒有申報過
你去看一下你的稅種認定,如果你今年收到的 按年申報 你在明年一月份才申報
稅種認定那沒看到印花稅,是不是我看錯位置了,這兩個地方都沒有
有的就應該按次,當月申報當月的,你采集的時候先選擇按次,然后找營業(yè)賬本印花稅。
提示這個,直接按提示操作嗎
按提示就是這樣了
怎么是稅務信息變更?你不用采集印花稅的,你是想要增加印花稅嗎?
不是在這個界面申報嗎
在這里面的做稅源采集就可以的,可是你出來的不是稅源采集啊。
我一點就是這個界面,這要怎么搞呀
點,上面的新增稅源不就可以了。
老師,這么填對嗎,就是減半征收,是直接填減免稅額250元嗎
減免的你不要填寫啊,你這是不是采集,采集完了之后,你填寫申報表,申報表里面表頭上方有六稅兩費減半,你選擇是就可以的,它自動給你減免。
這樣就對了吧,我把那個減免取消了
可以的,可以這么做的。
老師,那這個申報的印花稅要計提嗎,還是直接在2月的憑證里直接做:借 稅金及附加 貸:銀行存款
都可以的,準則里面規(guī)定可以不用計提。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。