借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等,這個(gè)根據(jù)部門來就可以的, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款。

老師你好!一般納稅人職工福利費(fèi)支出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請問老師過年給員工的送的禮品,入福利費(fèi)。個(gè)稅需要代扣嗎?一般都是怎么處理的呢
你好老師,我單位員領(lǐng)導(dǎo)組織員工聚餐,我做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)10000 貸:現(xiàn)金 1000 那這個(gè)應(yīng)付職工職工薪酬—福利費(fèi)借方余額怎么處理呢? 請老師幫忙解答
老師你好,員工福利費(fèi)一般怎么計(jì)提,怎么處理呢
你好,我們每個(gè)月都計(jì)提了職工福利。那發(fā)生福利的憑證是放計(jì)提的當(dāng)月還是每個(gè)月實(shí)際發(fā)生沖應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)的后面呢?如果計(jì)提的沒用完,我應(yīng)該怎么處理呢。
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請教一個(gè)問題,有個(gè)分公司在10月開了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷售發(fā)票還沒開給對方。現(xiàn)在客戶A公司要注銷了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性。現(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開的欠款發(fā)票需要全部開出來嗎?


好的老師,謝謝啦
老師,你好,轉(zhuǎn)我們公司食堂,應(yīng)該怎么做
你好,轉(zhuǎn)到食堂的賬戶嗎?還是你們單位的銀行存款是嗎?借銀行存款,食堂賬戶貸銀行存款。
我們單位有個(gè)食堂,員工食堂,我們領(lǐng)導(dǎo)說轉(zhuǎn)哪里,怎么做
借銀行存款食堂賬戶,貸銀行存款。
老師,可以給完整的分錄嗎
借銀行存款,食堂賬戶,貸銀行存款,這個(gè)就是轉(zhuǎn)賬的 借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等,這個(gè)根據(jù)部門來就可以的, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款食堂賬戶
你好老師,借,管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪籌 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,應(yīng)付福利費(fèi),損益有影響嗎
我已經(jīng)結(jié)賬了,需要改動(dòng)一下憑證,
對損益有影響的。管理費(fèi)用不就是。
老師,已經(jīng)結(jié)賬了,管理費(fèi)用費(fèi)用數(shù)沒動(dòng)過,只是反接一下
你反結(jié)賬修改哪里的?
老師,以前做的,借管理費(fèi)用, 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在把現(xiàn)金換成應(yīng)付職工薪酬! 之前計(jì)提的一筆應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在把他改到了應(yīng)付福利費(fèi)
你好這個(gè)沒有影響的。
謝謝老師了,感謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我用的t3怎么改憑證后,數(shù)沒上去呢
應(yīng)付職工薪酬,你又做了一借一貸,沒有余額的吧?
應(yīng)付福利費(fèi)也查不到改過的憑證
找到了老師,我沒有選未過賬憑證
那找你軟件售后看一下吧,不清楚。