你好 ;? ? 需要的;? 會(huì)轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)來(lái)處理; 會(huì)繳納稅費(fèi)的??
老師,公司注冊(cè)資本500萬(wàn),為認(rèn)繳出資,公司如果新股東入股100萬(wàn),擴(kuò)股的方式,新股東占股是不是100/(500+100)=16.6% 這100萬(wàn)可以認(rèn)繳出資不?如果必須實(shí)繳,可以用無(wú)形資產(chǎn)入股不?無(wú)形資產(chǎn)(專(zhuān)利)入股需要做登記變更(個(gè)人變更為公司)還是改專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)直接用公司名義申請(qǐng)
請(qǐng)問(wèn)老師公司向股東借了一筆200萬(wàn),掛在其他應(yīng)付款,由于無(wú)法支付,股東決定將這筆款作為股東對(duì)企業(yè)的投資,這樣公司跟股東需要繳納什么稅嗎?或者應(yīng)該應(yīng)該說(shuō)需要做什么?注冊(cè)資本1000萬(wàn)還未實(shí)繳
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)繳資本入股,現(xiàn)在決定將此資本去除,要不要繳稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)作為實(shí)繳資本入股,現(xiàn)在決定將此資本去除,要交多少稅?無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)210萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)210萬(wàn)元作為實(shí)繳資本入股,現(xiàn)在決定將此資本去除,因公司目前虧損,未分配利潤(rùn)為-39萬(wàn)元,是否可以不納稅了?
你好!我們是勞務(wù)派遣公司,分公司收到A公司派遣費(fèi)轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司呢?還有會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請(qǐng)人員個(gè)人勞務(wù)費(fèi) 需要進(jìn)行代扣代繳勞務(wù)申報(bào)個(gè)稅以外 外請(qǐng)人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開(kāi)票嗎
老師個(gè)體戶(hù),有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,銷(xiāo)售貨物賣(mài)涂料,銷(xiāo)售服務(wù)涮墻,涮墻的人工,圖料銷(xiāo)售貨物還需要有人工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買(mǎi)方是一般納稅人圖書(shū)行業(yè)免稅,我們賣(mài)方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開(kāi)服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)問(wèn)交多少稅?無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)210萬(wàn)
你好;按照6%來(lái)報(bào)增值稅的 ;? 附加稅 以及 企業(yè)所得稅的? ?