023年一般納稅人(生活服務類還享受加計抵減
生產(chǎn)、生活性服務納稅人加計抵減是每月享受?
關于2023年一般納稅人(生活服務類)是否還享受加計抵減
餐飲業(yè)是屬于生活服務業(yè)餐飲住宿業(yè)2023年享受10%的加計抵減的嗎?
請問銷售紅酒 屬于生活服務嗎。紅酒商貿(mào)一般納稅人享受進項稅額加計抵減優(yōu)惠政策嗎
老師,我想咨詢關于生活性服務與生產(chǎn)性服務加計抵減。 1.物業(yè)公司屬于現(xiàn)代服務為主的生產(chǎn)性服務? 2.2022年6月成立屬于小規(guī)模納稅人,2023年5月變更一般納稅人,去年的銷售額全部為物業(yè)管理服務,現(xiàn)在是否可享受該優(yōu)惠?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
確定?有公告嗎,老師我好像沒有看到
確定的哈,只是只能扣除10%了
請問有函件嘛,一直沒有找到
增值稅加計抵減政策【政策要點】自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅加計抵減政策按照以下規(guī)定執(zhí)行:1.允許生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額。生產(chǎn)性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。2.允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%抵減應納稅額。生活性服務業(yè)納稅人,是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人?!菊咭罁?jù)】《關于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第1號)《國家稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關征管事項的公告》(國家稅務總局公告2023年第1號)
這個不是小規(guī)模嘛,我問的是一般納稅人啊
只有一般納稅人才有加計抵減進項的呀,小規(guī)模又不抵減進項的