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Q

老師你好,我想問一下就是我沒有收到發(fā)票我掛其他應付款科目,收到發(fā)票后怎么處理了,會計分錄怎么做

2023-02-06 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 15:14

借管理費用等,貸其他應付款

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快賬用戶8293 追問 2023-02-06 15:19

老師我這個是裝修工程發(fā)票,金額比較大的,前期我沒有收到發(fā)票是做:借:長期待攤費用 貸:其他應付款-暫估。現(xiàn)在我收到發(fā)票了怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:21

借其他應付款貸長期待攤費用,然后再做發(fā)票的借業(yè)長期待攤費用, 貸其他應付款當時攤銷了嗎?

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快賬用戶8293 追問 2023-02-06 15:27

當時已經(jīng)攤銷了,當時是做:借:長期待攤費用 貸:其他應付款暫估 然后攤銷做:借管理費用-裝修費 貸:長期待攤費用

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快賬用戶8293 追問 2023-02-06 15:28

現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:29

借其他應付款貸長期待攤費用, 然后再做發(fā)票的借業(yè)長期待攤費用, 貸其他應付款 借長期待攤費用,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費用

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快賬用戶8293 追問 2023-02-06 15:36

不是很明白這跟以前年度損益調(diào)整有什么關系

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齊紅老師 解答 2023-02-06 15:37

你好,管理費用影響以前年度損益調(diào)整,這個理解嗎?

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借管理費用等,貸其他應付款
2023-02-06
你好,當時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
同學你好 借其他應收款 貸其他應付款
2020-12-17
你好!你當時是怎么做的分錄。
2021-07-06
同學你好 先暫估 借費用科目 貸應付賬款暫估 收到發(fā)票之后紅沖暫估的 然后按照發(fā)票做賬
2021-09-26
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