你好,是按照這一次開票金額計(jì)算,不是按月
老師,請問個人房屋或車輛出租收入按月或次繳納個稅實(shí)際是怎么理解呢?比如一個月取得幾次收入,間斷性日租的情況按月還是按次交個稅呢?如果全年開一次發(fā)票收入是折算成月收入計(jì)算個人所得稅嗎?
老板把自己的車租給公司,老板繳納個人所得稅怎么算?如果是按月支付租金,是不是個稅每月算一次?每次都可以扣除一個800或者20%?
老師,單位租用員工車輛,全年租金6000元,員工給公司開發(fā)票如果按照租金一次性開具6000元,公司支付租金可以分月給嗎?然后申報(bào)代扣代繳個人所得是按照公司每月實(shí)際支付金額分月申報(bào)嗎?
個人出租商鋪,年租金1萬,月租金833元,請問一下在計(jì)算不動產(chǎn)租賃的時(shí)候,可以每個月都扣出800元的費(fèi)用,來交不動產(chǎn)租賃所得稅。還是直接按10000元,一次性扣除20%的費(fèi)用來交稅
老板把車租給公司,又不想交稅,在租賃協(xié)議上的租金可以寫500元每月,這樣我就不用開票了,如果寫800元每月,就去開發(fā)票,就按照財(cái)產(chǎn)租賃來算,是不是也不需要交稅,按月簽合同,按次開票就行
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,那可以每月去稅務(wù)局代開一次發(fā)票的話,是不是就可以按月租費(fèi)去計(jì)算了?
你好同學(xué),是可以的,