不需要,按正負(fù)數(shù)加總計(jì)算金額確認(rèn)留底的金額
請(qǐng)問一下 ,假如9月份第一次申報(bào)增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)后留抵稅額有137.27,后因查實(shí)當(dāng)月產(chǎn)生紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額為5453.1,根據(jù)稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5453.1并繳納了(5453.1-137.27)的稅款。這些相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
8月專票,開錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
8月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,因貨物質(zhì)量問題這個(gè)月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)繳8月份的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是這個(gè)月可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上?
8月抵扣了進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)繳稅,9月時(shí)紅沖了一張已抵扣的8月進(jìn)項(xiàng)稅款330.28,9月本身留底2786.12,因?yàn)榧t沖有留抵稅額轉(zhuǎn)出,最后留抵2455.84,之前的還需要補(bǔ)稅嗎。
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
老師好!冰箱1070元折舊幾年?行車37000元折舊幾年?
老師 股東在幾個(gè)公司任職 每個(gè)公司按5000發(fā)工資的 要不要交個(gè)稅
申報(bào)稅務(wù),具體流程怎么操作
老師,我們公司買了一輛二手車進(jìn)來,我想問一下這個(gè)二手車能抵扣13的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,二手車市場(chǎng)使用通過我們駕校開出去汽車的銷售發(fā)票的啊,他也不知道我們賬號(hào)密碼啊
9月份在自然人電子稅務(wù)局新增了一個(gè)人,這個(gè)人應(yīng)該增在跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶里面,現(xiàn)在我把這個(gè)人在本地轉(zhuǎn)為了非正常,給做上離職了,有沒有影響?
合作社的代播種收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師這兩種分錄一樣嗎?
老師,同一公司一個(gè)月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬,不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費(fèi)用報(bào)銷單嗎?寫哪一天的日期勒?
這個(gè)發(fā)票我之前勾選,也入賬了,但是這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商開了紅字信息表,這個(gè)合同和供應(yīng)商有點(diǎn)問題,所以老板讓我昨天晚上12點(diǎn)沖紅,結(jié)果沖不了,一取消后就勾選不了了,顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定,要72小是才能流程走完