不需要,按正負(fù)數(shù)加總計(jì)算金額確認(rèn)留底的金額
請(qǐng)問(wèn)一下 ,假如9月份第一次申報(bào)增值稅時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)后留抵稅額有137.27,后因查實(shí)當(dāng)月產(chǎn)生紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額為5453.1,根據(jù)稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出5453.1并繳納了(5453.1-137.27)的稅款。這些相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
8月專票,開(kāi)錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
8月份我已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,因貨物質(zhì)量問(wèn)題這個(gè)月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補(bǔ)繳8月份的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是這個(gè)月可以多認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上?
8月抵扣了進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)繳稅,9月時(shí)紅沖了一張已抵扣的8月進(jìn)項(xiàng)稅款330.28,9月本身留底2786.12,因?yàn)榧t沖有留抵稅額轉(zhuǎn)出,最后留抵2455.84,之前的還需要補(bǔ)稅嗎。
老師,我們有一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預(yù)繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應(yīng)收時(shí),預(yù)繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
企業(yè)翻新了廠房,賬面上有很多在建工程,但是企業(yè)沒(méi)有房產(chǎn)證,要不要后續(xù)確認(rèn)固定資產(chǎn),申報(bào)房產(chǎn)稅?
員工工資5000,每月應(yīng)扣個(gè)人部分社保523,七月底離職了,但是八月社保還要繼續(xù)繳納,費(fèi)用走工資全額(1700)扣除,這扣除企業(yè)部分的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),8月份個(gè)稅需要不需要申報(bào)?
老師您好,我營(yíng)業(yè)執(zhí)照是建筑公司,可以給保溫工程有限公司開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的非金屬礦物制品水洗砂的普票嗎?
老師好,同事坐飛機(jī)開(kāi)了一張電子普通發(fā)票。項(xiàng)目名稱是代訂機(jī)票套餐和服務(wù)費(fèi)。這樣的發(fā)票票是不是不能抵稅呀?如果遇見(jiàn)這樣的機(jī)票的話。讓同事給我電子行程單,是不是就可以抵稅了?
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒(méi)見(jiàn)過(guò),來(lái)個(gè)人詳細(xì)講解
,我不明白,修改行權(quán)價(jià)格,好像沒(méi)見(jiàn)過(guò),來(lái)個(gè)人詳細(xì)講解
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開(kāi)始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
董孝彬老師在嗎?我錄完4月的憑證,出完4月的報(bào)表了,但是資產(chǎn)負(fù)債表跟快賬實(shí)操系統(tǒng)對(duì)不上,我是哪里出錯(cuò)了?
今年中級(jí)什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒(méi)有政府單位的實(shí)操課件