你好 應(yīng)納稅所得額 = 年度收入總額 - 成本、費(fèi)用及損失 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 級(jí)數(shù) 應(yīng)納稅所得額(含稅) 應(yīng)納稅所得額(不含稅) 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過30,000元的部分 不超過28,500元的部分 5 0 2 超過30,000元到90,000元的部分 超過28,500元至82,500元的部分 10 1500 3 超過90,000元至300,000元的部分 超過82,500元至250,500元的部分 20 10,500 4 超過300,000元至500,000元的部分 超過250,500元至390,500元的部分 30 40,500 5 超過500,000元的部分 超過390,500元的部分 35 65,500
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅計(jì)算時(shí),扣除費(fèi)用為每月5000元,還是依據(jù)成本費(fèi)用發(fā)票數(shù)據(jù)從收入中扣除
個(gè)體工商戶聘用的員工工資可以作為成本費(fèi)用扣除,來計(jì)算個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅嗎
A企業(yè)是一家商貿(mào)企業(yè)(個(gè)體工商戶),2019年12月取得經(jīng)營(yíng)收入為15萬元,準(zhǔn)予扣除的成本、費(fèi)用9萬元(不含業(yè)主工資)。。1-11月累計(jì)應(yīng)納稅所得額50000元(未扣除業(yè)主費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)),1-11月累計(jì)已經(jīng)繳納個(gè)人所得稅5600元。除經(jīng)營(yíng)所得外,個(gè)體工商戶業(yè)主沒有其他收入,并享受贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)扣除24000元。計(jì)算A個(gè)體工商戶2019年度匯算清繳應(yīng)申請(qǐng)的個(gè)人所得稅退稅額。
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算公式?(除了成本費(fèi)用要扣除,還有其他固定扣除費(fèi)用嗎)
個(gè)體戶允許扣除的成本費(fèi)用沒有取得發(fā)票,在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以扣除嗎?
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請(qǐng)教 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2024年有3個(gè)收入我計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 1,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報(bào)表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請(qǐng)留抵退稅,怎么操作,有時(shí)間限制嗎
還有個(gè)問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請(qǐng)問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請(qǐng)問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時(shí)候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初≠利潤(rùn)表凈利潤(rùn),出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤(rùn),在利潤(rùn)表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
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經(jīng)營(yíng)所得不減6萬嗎
要阿,已經(jīng)在成本費(fèi)用里面計(jì)算進(jìn)去了阿